你好是的,否則就要繳納增值稅了
第四季度,10月份,11月份未開(kāi)發(fā)票,12月份開(kāi)了18萬(wàn)的普通發(fā)票!請(qǐng)問(wèn)1月份我申報(bào)的時(shí)候是不是享受增值稅的免稅優(yōu)惠政策
老師,好。我們是小規(guī)模第二季度收入35萬(wàn),賬上記賬收入35萬(wàn)。發(fā)票未開(kāi)。納稅申報(bào)了。 第三季度時(shí)候收入40萬(wàn),但是開(kāi)票,要把第二季度的35萬(wàn)發(fā)票+第三季度的40萬(wàn)發(fā)票 一起開(kāi)了。 申報(bào)第三季度的時(shí)候,會(huì)不會(huì)讓按照75萬(wàn)開(kāi)票金額來(lái)重新交稅呀。
您好,我家是小規(guī)模企業(yè),去年6月份的時(shí)候開(kāi)了幾張發(fā)票含稅金額是26萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)增值稅已經(jīng)交了,第三季度企業(yè)所得稅6000多有延期繳納政策于今年5月份繳款,我想問(wèn)一下小規(guī)模企業(yè)2022年有優(yōu)惠政策45萬(wàn)以下免交企業(yè)所得稅,為什么2022年第3季度會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅費(fèi)呢?
我公司是一家小規(guī)模納稅人,1-3 月開(kāi)普票34萬(wàn),實(shí)際只收到30萬(wàn),現(xiàn)在4月發(fā)現(xiàn)采購(gòu)方提供稅號(hào)錯(cuò)誤,相當(dāng)于發(fā)票不能用了。那第一季度收入是按30申報(bào)還是34萬(wàn)申報(bào)呢?現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策是一季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅。
小規(guī)模5月份開(kāi)了50萬(wàn)發(fā)票,忘記優(yōu)惠政策了,6月沖紅26萬(wàn),第二季度申報(bào)的時(shí)候是不是按照24萬(wàn)來(lái)報(bào),不用交增值稅?
老師,實(shí)務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷(xiāo)商,進(jìn)貨400,賣(mài)370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會(huì)給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫(kù)存,能告知一些需要注意的點(diǎn)嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)是不是要申請(qǐng)退款的
中級(jí)財(cái)務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)那些報(bào)表需要每月歸檔,那些報(bào)表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷(xiāo),多報(bào)銷(xiāo)的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫(xiě)?
以銀行存款向招商銀行開(kāi)元支行歸還為期3個(gè)月的借款10萬(wàn)元,并支付借款利息1500元
老師好,請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)2025年5月出口報(bào)關(guān),是否可以在7月申報(bào)6月增值稅時(shí)(或者2025年內(nèi)的某個(gè)所屬期內(nèi)),在報(bào)表免抵退稅銷(xiāo)售額中體現(xiàn)?還是說(shuō)必須在6月申報(bào)5月增值稅時(shí)填入免抵退稅銷(xiāo)售額中?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專(zhuān)票可以抵扣嗎?第二個(gè)問(wèn)題,我們公司是小規(guī)模5月份開(kāi)專(zhuān)票了,稅款是6月繳納還是7月
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專(zhuān)票可以抵扣嗎?第二個(gè)問(wèn)題,我們公司是小規(guī)模5月份開(kāi)專(zhuān)票了,稅款是6月繳納還是7月繳納?
老師,請(qǐng)問(wèn)下公司的搭建公司架構(gòu)是啥意思?
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