你好 以后申請也可以
老師,我有一個企業(yè)今天最后一天申報第四季度企業(yè)所得稅,我給忘了,但是實(shí)在來不及了,有什么辦法么?今天不報會被罰款!想過幾天做完賬再去申報或者更改報表?
老師,我有一個企業(yè)今天最后一天申報第四季度企業(yè)所得稅,我給忘了,但是實(shí)在來不及了,有什么辦法么?今天不報會被罰款!想過幾天做完賬再去申報或者更改報表?
你好,請問新辦企業(yè)1月成立,到今天還沒有領(lǐng)稅務(wù)UK,請問現(xiàn)在申報一月份的,是可以直接申報,還是必須先申請稅務(wù)UK了上報匯總了才能申報呢?
請問一下年度企業(yè)所得稅的報表以后還能改嗎,我發(fā)現(xiàn)有個地方?jīng)]填,但今天是申報的最后一天,已經(jīng)不能做廢了
老師,請問企業(yè)所得稅退稅申請是今天必須要做,還是明天或者以后也能做?
公司買車交的收付款如何入賬,
樸老師進(jìn) 我舉個例子:清算期共取得價款100000元,可扣除地價款10000元。 那么增值稅不含稅收入為(100000-10000)/1.09=90000/1.09=82568.81 銷項(xiàng)稅額為82568.81?9%=7431.19 那么土地增值稅應(yīng)稅收入=含稅收入-計算出的銷項(xiàng)稅額, 這個土地增值稅的含稅收入是100000嗎? 是的,你案例中土地增值稅的含稅收入就是 100000元,與你取得的總價款口徑一致。 按此計算,土地增值稅應(yīng)稅收入=100000(含稅收入)-7431.19(銷項(xiàng)稅額)=92568.81元,結(jié)果完全正確。 也可驗(yàn)證你之前提到的推導(dǎo):不含稅收入(82568.81)+扣除地價(10000)-銷項(xiàng)稅額(7431.19)=92568.81元,與直接計算結(jié)果一致,進(jìn)一步說明“扣除地價”用原始金額、“不含稅收入”用扣減地價后的拆分金額,是符合邏輯的。 老師這兩個驗(yàn)證不符,我發(fā)現(xiàn)增值稅不含稅收入+含稅地價才是土地增值稅應(yīng)稅收入92568.81。
順銷與逆銷,哪個需要計算“少數(shù)股權(quán)權(quán)益”
老師,價稅分離之后有很多位小數(shù)點(diǎn),怎么辦呀
長投個別報表順流逆流都得調(diào)整,合并報表只調(diào)整逆流對嗎 我問的不對,是都得抵消調(diào)整,在調(diào)整凈利潤的時候,減去未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損失的時候
勞務(wù)派遣人員到公司培訓(xùn)的來回火車票能抵扣嗎?
小規(guī)模,購買小金額縫包機(jī)用于一些給各種千克的面粉裝袋后縫包,這記到哪個科目?怎么核算
各位老師,大家好!公司在2011年從個人手里購買了一套住房(集資房),當(dāng)時沒辦房產(chǎn)證,相當(dāng)于合同更名,省略了二手交易環(huán)節(jié),當(dāng)初房主給開發(fā)商交的房款15萬,我們給房主付的購房款20萬?,F(xiàn)在房產(chǎn)證可以辦了,直接辦到了公司名下,但購房發(fā)票只有15萬,剩下的5萬該如何處理?
老板借款給店里掃了1000元,以方便當(dāng)天銀行退款使用,這筆分錄怎么寫?。?/p>
老師我想問一下,申報社保的時候顯示已申報部分繳款,但是到社保費(fèi)部分繳納里面又沒有,這是什么情況
我是江蘇的,請問具體在稅務(wù)局哪個模塊的?
登錄國家稅務(wù)總局廈門市電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“我要辦稅”,進(jìn)入“一般退(抵)稅管理”。
那稅務(wù)局查年報會不會看去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù),因?yàn)槿ツ甑臄?shù)據(jù)是附帶出來的
不好說 要求嚴(yán)格的會要求查賬
那如果非盈利組織要審計,請問是審去年數(shù)據(jù)嗎?前年的要不要審?
是的 應(yīng)該按年出審計報告 之前沒出的都一塊審計了
就是疫情,所以沒審21年數(shù)據(jù),那今年就審22年數(shù)據(jù)是吧
可以的 沒要求的可以的
那現(xiàn)金流量表稅務(wù)局應(yīng)該不看的吧
老師,現(xiàn)金流量表要不要報的?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以不申報 其他的需要
是年報現(xiàn)金流量表
是的 年報你制度備案選擇了就得填寫
那填0沒事吧
稅務(wù)局不差的沒關(guān)系
那應(yīng)該不會查吧
一般是不查這個不好說