你好,是計(jì)入了成本核算,但是沒(méi)有取得發(fā)票??
我在做匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)把本應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的費(fèi)用記賬在管理費(fèi)用內(nèi),我是否需要調(diào)賬?還是直接匯算清繳申報(bào)并更正第四季度報(bào)表?
老師。匯算清繳的時(shí)候成本發(fā)票479000未到賬。應(yīng)該把納稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本直接減掉這個(gè)數(shù)。還是在其他什么表中調(diào)整?
你好,老師,個(gè)體戶預(yù)繳納稅申報(bào)時(shí),成本填的過(guò)高,現(xiàn)在要做個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳,可以直接在匯算清繳時(shí)候調(diào)減成本嗎,往期的預(yù)繳納稅申報(bào)表需要調(diào)整嗎
24年暫估,25年帳上做沖減,申報(bào)24年年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,在24年做賬軟件年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的基礎(chǔ)上把暫估的應(yīng)付賬款,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減掉,未分配利潤(rùn)加上暫估的,企業(yè)所得稅匯算清繳,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加上暫估的,納稅調(diào)整那不調(diào)增。其他不需要再做什么了吧?次年申報(bào)年報(bào),匯算清繳,不用再改金額了吧
老師你好,開(kāi)五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
老師,我們一張23年的發(fā)票失控了,24年稅務(wù)要求補(bǔ)交所得稅,普票,我們實(shí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)怎么做分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我要怎么補(bǔ)報(bào)以前年度的印花稅呢?剛剛點(diǎn)了我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)-填表式申報(bào)-印花稅增加完稅源后點(diǎn)提交就返回到最初界面了,然后也查不到我剛剛報(bào)的
老師,股東轉(zhuǎn)入投資款入公戶,印花稅也繳納啦,賬上也計(jì)入實(shí)收資本,這個(gè)怎么能證明實(shí)繳完成了
企業(yè)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司怎么幫還員工代扣代繳
發(fā)現(xiàn)去年的現(xiàn)金流量表,分配不對(duì),如果要更改怎么改呢?可以不更改嗎
老師,由于銀行柜臺(tái)出錯(cuò),收了我們公司手續(xù)費(fèi),然后我們店長(zhǎng)聯(lián)系她,她根據(jù)銀行收的手續(xù)費(fèi)記錄個(gè)人把總額付給我們店長(zhǎng)了,請(qǐng)問(wèn)店長(zhǎng)把這筆手續(xù)費(fèi)付到公司我們?cè)趺催M(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司,要給客戶介紹費(fèi)返款怎么支付好些,怎么做賬務(wù)處理合理,稅點(diǎn)應(yīng)該收多少個(gè)點(diǎn)合理。
你好,老師,就是領(lǐng)導(dǎo)讓我在超市買一張購(gòu)物卡,開(kāi)的普票。然后回來(lái)報(bào)銷,財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)普票不行,專票才可以。但是超市對(duì)于儲(chǔ)值卡開(kāi)不了專票。這種應(yīng)該怎么處理,我的錢還墊進(jìn)去了呢。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下平常的一些無(wú)票支出怎么做賬,
是的老師
你好,是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫(xiě)這個(gè)數(shù)據(jù),做納稅調(diào)增處理?