您公司給他開(kāi)普票還是專票呢。
老師,因?yàn)榻粋€(gè)稅太多,員工想自己開(kāi)一個(gè)公司,以做項(xiàng)目的方式開(kāi)發(fā)票,這樣可以少交一點(diǎn)個(gè)稅,您覺(jué)得以哪一種形式比較好,我們?cè)谏钲冢莻€(gè)人獨(dú)資還是個(gè)體工商戶還是有限公司好呢,他每個(gè)月有十萬(wàn)左右的提成。
我們公司掛靠一個(gè)一般納稅人的公司做工程,這個(gè)工程在16年也就是營(yíng)改增之前就按合同價(jià)開(kāi)票給甲方,營(yíng)業(yè)稅及附加稅和印花稅這些都已經(jīng)交了,但是當(dāng)年甲方?jīng)]有付完款,現(xiàn)在給支付余款,但是掛靠的公司需要我們提供材料普票給他們,請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎?我要怎么給票他平16年的賬?能這樣操作的嗎?新手會(huì)計(jì)不懂
公司去年三月份買空調(diào),錢付給對(duì)方公司了,但是對(duì)方公司找別的公司給我們開(kāi)的增值稅專票,我公司退回了這張票,這張票就一直沒(méi)抵扣,要求銷售方用他公司名重新開(kāi)給我司,但是現(xiàn)在銷售方不重新開(kāi),那張開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票銷售方也沒(méi)讓那個(gè)“別的”公司作廢或開(kāi)紅字,現(xiàn)在情況是我公司既沒(méi)有這張開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票、對(duì)方也沒(méi)作廢或開(kāi)紅字,就一直在那掛著,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,請(qǐng)問(wèn)除了舉報(bào)投訴,還有沒(méi)有別的解決辦法
老師,我們是一般納稅人,個(gè)體工商戶來(lái)跟我們公司買珠寶首飾8萬(wàn)。他們對(duì)公打款給我們了,我們也開(kāi)了普票出來(lái)?,F(xiàn)在有兩種情況,一種就是拿了票去做賬入庫(kù)了,這8萬(wàn)要多交稅嗎,要交多少稅。一種是客戶不要票,票我們開(kāi)出來(lái)了,我們自己保存著票。請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)方有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
我干的工程之前是掛靠別人的公司,現(xiàn)在我自己開(kāi)了公司,我就想知道他之前是,怎么做的? 我們是干勞務(wù)的 首先每次我用他的公司,我都需要給他提供勞務(wù)發(fā)票90%的工資表并簽字按手印 現(xiàn)在我自己的會(huì)計(jì)說(shuō)我們提供90%的工資表,而且工資表上的人我要幫他申請(qǐng)個(gè)稅,但是之前我掛靠的這家公司從來(lái)都沒(méi)有申請(qǐng)過(guò)個(gè)稅,因?yàn)槲覐奈业膫€(gè)人所得稅 APP上查不到他申請(qǐng)的記錄(,工資表上每次都有我的名字)我們需要用這些工人工資表抵成本來(lái)降低利潤(rùn)
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒(méi)有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒(méi)有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬(wàn),縣政府24年撥款100萬(wàn)給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營(yíng)業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失金額為25萬(wàn),全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬(wàn),納稅調(diào)減25萬(wàn)這是什么原因呢?我需要修改嗎?
您在自己公司工資一個(gè)月有2萬(wàn)了吧。
加上1萬(wàn) 一個(gè)月1+2=3萬(wàn) 一年應(yīng)納稅所得額=3*12個(gè)月-6萬(wàn)=30萬(wàn)。 一年個(gè)稅:30*0.25-3.192=4.31萬(wàn)元
開(kāi)普票不是有免增嗎?
10萬(wàn)開(kāi)13%專票大約1.3萬(wàn)。 所以開(kāi)發(fā)票劃得來(lái)些。
因?yàn)閭€(gè)稅超額累計(jì)稅率,工資發(fā)的越高,稅率是往上遞增的。