你好,你可以更正申報的,選擇所屬期,然后找下面的綜合所有的申報,找左邊報表報送,右邊更正申報。
本公司工資是下個月25號發(fā),這次所屬期7月自然人扣繳系統(tǒng)做了6月的工資,已經(jīng)申報扣稅。然后因為要發(fā)獎金,8.14號進(jìn)系統(tǒng)算了一下獎金個稅計算,沒申報是不是當(dāng)作沒申報扣款,會繳納滯納金?解決方案,是不是要么刪掉一次性全年獎金的表,或者申報掉?還是說不能申報掉?因為工資個人所得稅對應(yīng)的是6月工資,7月25號發(fā)的銀行水單,憑證都做好了,做賬也完成了。還是說可以申報掉,憑證等9月做8月的賬的時候,跟8.25號發(fā)的工資一起做分錄?
請問老師,我們這個月月初資金申報繳納了個稅,結(jié)果月底現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)薪酬考核出來要補(bǔ)發(fā)工資。但是已經(jīng)申報不了呀,提示本月已經(jīng)申報過了,不能修改。那這個補(bǔ)發(fā)工資涉及的個稅問題咋辦呢?通過全年一次性獎金也不能,一樣的提示。直接導(dǎo)入不了數(shù)據(jù)的。
今年3月份獎金2.8萬,公司要我們開1個點的增值稅普通票發(fā)放。但是后來又把發(fā)票退給我們了,實際按工資發(fā)放的,等于沒有用票。截止目前我們的工資已經(jīng)19萬了。因為我的發(fā)票丟失了2聯(lián)一直沒有去退,請問這個2.8萬我年終要不要補(bǔ)稅?如果補(bǔ)按多少補(bǔ)?我的個稅抵扣里面有首套房房貸,2個60歲的老人贍養(yǎng)。我個稅系統(tǒng)里今年已經(jīng)交了1萬多的個稅了,請問我這個19萬是不是還要按14萬以上補(bǔ)繳繳,還是只從14萬以后補(bǔ)?還有就是丟失的兩聯(lián)真的找不到了,打電話問了稅務(wù)局,說要找到其他2聯(lián)才可以?請問我要怎么辦?
老師,2022年12月個人所得稅我已經(jīng)申報了,但是全年一次性獎金我去導(dǎo)入數(shù)據(jù),系統(tǒng)提示我2022年12月數(shù)據(jù)已申報,不能修改明細(xì)數(shù)據(jù),到時候我們要發(fā)放年終將時候,我們是要給他們申報個稅,他們年鐘獎也要算在他們2022年收入里面。這個應(yīng)該怎么辦呀
老師我們這幾天要發(fā)去年的績效,但是這個月工資薪金的個稅我在15號以前就申報過了?,F(xiàn)在申報全年一次性獎金,沒辦法導(dǎo)入數(shù)據(jù),提示我已經(jīng)申報過了,請問這個月和工資薪金一起申報可以嗎?但是一起申報的話是不是算2023年的收入了
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
出口應(yīng)稅報關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
老師,您好,我做成本核算,用分配率來算的,但這單價格低的銷售猛增,這樣買得多做起來沒利潤,這樣我要怎么來核算更好?主營業(yè)務(wù)收入214萬,主營業(yè)務(wù)成本190多萬,這樣減費用30萬,利潤是負(fù)數(shù),但這個月銷量猛增的,我們要怎么算更合理
出口退稅今年第一次申報的是去年12月的進(jìn)項,今申報批號為1,現(xiàn)在第二次申報,申報批號是1還是2?申報期限是寫當(dāng)月(9月)申報還是寫增值稅申報期8月?
老師,中級會計有用嗎?今天一個小伙伴說,企業(yè)老板全看工作經(jīng)驗,跟你 有沒有證沒關(guān)系。初級也可以做財務(wù)總監(jiān),有中級找不到出納工作的有的是,感覺自己白考了。
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎
老師塑料筐生產(chǎn)出來,會有很多殘次品報廢了,還有拉給客戶退回的,這些在檸檬云進(jìn)銷存系統(tǒng)中怎么錄入,財務(wù)做賬又還怎么做賬
分公司申報殘保金,是按分公司實際的人數(shù)/工資總額填寫嗎?總公司是如何申報殘保金呢?分公司非獨立核算
老師,剛接的公司申報個稅出現(xiàn)這種情況,應(yīng)該怎么辦
更正申報,會罰款嗎,
沒聽說過這個有罰款的。