你好,計算甲公司當月該筆業(yè)務(wù)銷售啤酒增值稅銷項稅額的下列算式中,正確的是:A選項。
【經(jīng)典考題·單選題】甲酒廠為增值稅一般納稅人,2019年10月銷售白酒50噸,取得含增值稅銷售額3390000元。已知增值稅稅率為13%,白酒消費稅比例稅率為20%,從量稅稅額為0.5元/500克。關(guān)于甲酒廠當月應繳納消費稅稅額的下列算式中,正確的是()。A.3390000×20%+50×2000×0.5=728000(元)B.3390000÷(1+13%)×20%+50×2000×0.5=650000(元)C.3390000×20%=678000(元)D.3390000÷(1+13%)×20%=600000(元)哪里來的兩千
甲酒廠為增值稅一般納稅人,2019年10月銷售白酒50噸,取得含增值稅銷售額3390000元。已知增值稅稅率為13%,白酒消費稅比例稅率為20%,從量稅稅額為0.5元/500克。關(guān)于甲酒廠當月應繳納消費稅稅額的下列算式中,正確的是()。 A.3390000×20%+50×2000×0.5=728000(元) B.3390000÷(1+13%)×20%+50×2000×0.5=650000(元) C.3390000×20%=678000(元) D.3390000×(1+13%)×20%=600000(元)
甲酒廠為增值稅一般納稅人,2019年10月銷售白酒50噸,取得含增值稅銷售額3390000元。已知增值稅稅率為13%,白酒消費稅比例稅率為20%,從量稅稅額為0.5元/500克。關(guān)于甲酒廠當月應繳納消費稅稅額的下列算式中,正確的是()。 A.3390000×20%+50×2000×0.5=728000(元) B.3390000÷(1+13%)×20%+50×2000×0.5=650000(元) C.3390000×20%=678000(元) D.3390000×(1+13%)×20%=600000(元) 老師,B選項,為什么要加上50*2000*0.5呢?這個是算出什么呢?
2019年9月甲公司銷售產(chǎn)品取得含增值稅價款113000元,另收取包裝物租金6780元。已知增值稅稅率為13%。甲公司當月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額的下列計算中,正確的是()。 A 113000×(1+13%)×13%=16599.7元 B (113000+6780)÷(1+13%)×13%=13780元 C 113000×13%=14690元 D (113000+6780)×13%=15571.4元
甲酒廠為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售白酒50噸,取得含增值稅銷售額3390000元,已知增值稅稅率為13%,白酒消費稅比例稅率為20%,定額稅率為05元/500克。計算甲酒廠當月應當繳納消費稅稅額的下列計算式中,正確的是()。A3390000x20%=678000(元)B.3390000÷(1+13%)x20%=600000(元)C.3390000÷(1+13%)x20%+50x2000x05=650000(元)D3390000x20%+50x2000x05=728000(元)
合同上的成本數(shù)值和單價與報關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導出進銷項開票的明細嗎?Excel表格類型的
郭老師您好,職工補充醫(yī)療不是每年一百多塊錢?是每個月一百多塊錢啊
是不是漏了個制造費用?
老師你好,我用管家婆財貿(mào)雙權(quán)軟件,我想問一下我原材料做成成品,我們老板想就用原材料價格算成本,我原材料出庫用其他出庫,成品入庫用其他入庫,那我要輸入金額嗎?還是我只需要管數(shù)量
有限公司原注冊資本是200萬,甲股東65%,乙股東35%現(xiàn)在新增加一個股東,持股24%,注冊資本不變,甲乙股權(quán)稀釋,這個新股東的24%對應的48萬是支付給甲乙股東還是支付給公司?
用對公支付寶向淘寶平臺充值淘禮金、帶某Q貨用作Q貨的紅包抵扣(一般金額為1-幾十元不等)這部分開不了發(fā)票、是直接到消費者手上的、這部分怎么樣去做企業(yè)所得稅稅錢扣除最合規(guī)呢
老師您好,公司社保新開戶,但是目前增員遇到了問題,我想問一下,社保在幾號交上費就可以了?沒有像報稅15號的日期限制吧?還有一個問題,我在做醫(yī)保增員的時候,填表里有行政職務(wù)的必填項,我們是一般的企業(yè),應該沒有行政職務(wù)這一項啊,是不是在做登記的時候出問題了,這應該在哪里查啊
老師稅務(wù)局讓我們補交23年印花稅,我們補交的時候除了滯納金外他收的印花稅是整額的,正常我們是按減半征收的,他們整額征收的原因是什么啊是系統(tǒng)錯誤嗎?交的時候業(yè)務(wù)員說這個是自動生成的。