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2019年9月甲公司銷售產(chǎn)品取得含增值稅價(jià)款113000元,另收取包裝物租金6780元。已知增值稅稅率為13%。甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額的下列計(jì)算中,正確的是()。 A 113000×(1+13%)×13%=16599.7元 B (113000+6780)÷(1+13%)×13%=13780元 C 113000×13%=14690元 D (113000+6780)×13%=15571.4元

2020-12-25 23:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-25 23:32

您好 含增值稅價(jià)款113000元,另收取包裝物租金6780元。已知增值稅稅率為13% B (113000%2B6780)÷(1%2B13%)×13%=13780元

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您好 含增值稅價(jià)款113000元,另收取包裝物租金6780元。已知增值稅稅率為13% B (113000%2B6780)÷(1%2B13%)×13%=13780元
2020-12-25
你好,應(yīng)該選擇A,包裝物押金是需要以后還回去的。如果不需要還的,也是需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額的。
2022-03-25
就是(113000+6780)/1.13*0.13這個(gè)就是銷項(xiàng)稅額
2022-12-19
你好,該業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額=(113000%2B6780)/(1%2B13%)*13%,分錄是 借:銀行存款等科目??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021-12-16
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)13000, 其他業(yè)務(wù)收入6780除以1.13, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)6780除以1.13乘以13%
2022-12-19
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