你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
1.簡(jiǎn)答題資料:某家具制造企業(yè)2017年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為53萬(wàn)元,具體情況如下:(1)經(jīng)營(yíng)收支情況。銷售收入300萬(wàn)元,銷售成本158萬(wàn)元,稅金及附加9萬(wàn)元,銷售費(fèi)用55萬(wàn)元(其中廣告宣傳支出50萬(wàn)元),管理費(fèi)用18萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬(wàn)元),財(cái)務(wù)費(fèi)用12萬(wàn)元(其中經(jīng)批準(zhǔn)向職工集資款10萬(wàn)元,支付利息1萬(wàn)元,同期同類銀行借款利率3%),資產(chǎn)減值損失2萬(wàn)元(稅法允許列支1萬(wàn)元),投資收益9萬(wàn)元(其中國(guó)庫(kù)券利息收入3萬(wàn)元)。(2)營(yíng)業(yè)外收支情況。營(yíng)業(yè)外收入18萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出20萬(wàn)元(其中稅收滯納金罰款6萬(wàn)元,違反合同的違約支出1萬(wàn)元,公益性捐贈(zèng)10萬(wàn)元)。(3)除上述資料外,該公司沒(méi)有其他應(yīng)稅收入,其他各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支均未超過(guò)稅法規(guī)定。(4)2017年初企業(yè)尚有未彌補(bǔ)以前年度虧損12萬(wàn)元(彌補(bǔ)期未超過(guò)5年)。要求:計(jì)算該公司2017年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
1.簡(jiǎn)答題資料:某家具制造企業(yè)2017年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為53萬(wàn)元,具體情況如下:(1)經(jīng)營(yíng)收支情況。銷售收入300萬(wàn)元,銷售成本158萬(wàn)元,稅金及附加9萬(wàn)元,銷售費(fèi)用55萬(wàn)元(其中廣告宣傳支出50萬(wàn)元),管理費(fèi)用18萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬(wàn)元),財(cái)務(wù)費(fèi)用12萬(wàn)元(其中經(jīng)批準(zhǔn)向職工集資款10萬(wàn)元,支付利息1萬(wàn)元,同期同類銀行借款利率3%),資產(chǎn)減值損失2萬(wàn)元(稅法允許列支1萬(wàn)元),投資收益9萬(wàn)元(其中國(guó)庫(kù)券利息收入3萬(wàn)元)。(2)營(yíng)業(yè)外收支情況。營(yíng)業(yè)外收入18萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出20萬(wàn)元(其中稅收滯納金罰款6萬(wàn)元,違反合同的違約支出1萬(wàn)元,公益性捐贈(zèng)10萬(wàn)元)。(3)除上述資料外,該公司沒(méi)有其他應(yīng)稅收入,其他各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支均未超過(guò)稅法規(guī)定。(4)2017年初企業(yè)尚有未彌補(bǔ)以前年度虧損12萬(wàn)元(彌補(bǔ)期未超過(guò)5年)。要求:計(jì)算該公司2017年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
1.簡(jiǎn)答題資料:某家具制造企業(yè)2017年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為53萬(wàn)元,具體情況如下:(1)經(jīng)營(yíng)收支情況。銷售收入300萬(wàn)元,銷售成本158萬(wàn)元,稅金及附加9萬(wàn)元,銷售費(fèi)用55萬(wàn)元(其中廣告宣傳支出50萬(wàn)元),管理費(fèi)用18萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬(wàn)元),財(cái)務(wù)費(fèi)用12萬(wàn)元(其中經(jīng)批準(zhǔn)向職工集資款10萬(wàn)元,支付利息1萬(wàn)元,同期同類銀行借款利率3%),資產(chǎn)減值損失2萬(wàn)元(稅法允許列支1萬(wàn)元),投資收益9萬(wàn)元(其中國(guó)庫(kù)券利息收入3萬(wàn)元)。(2)營(yíng)業(yè)外收支情況。營(yíng)業(yè)外收入18萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出20萬(wàn)元(其中稅收滯納金罰款6萬(wàn)元,違反合同的違約支出1萬(wàn)元,公益性捐贈(zèng)10萬(wàn)元)。(3)除上述資料外,該公司沒(méi)有其他應(yīng)稅收入,其他各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支均未超過(guò)稅法規(guī)定。(4)2017年初企業(yè)尚有未彌補(bǔ)以前年度虧損12萬(wàn)元(彌補(bǔ)期未超過(guò)5年)。要求:計(jì)算該公司2017年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
甲企業(yè)為居民企業(yè),2021年度取得銷售收入4300萬(wàn)元,銷售成本2830萬(wàn)元;出租設(shè)備取得租金收入100萬(wàn)元;實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)422.38萬(wàn)元。銷售有關(guān)的費(fèi)用支出如下: (1) 銷售費(fèi)用825萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)700萬(wàn)元; (2) 管理費(fèi)用425萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)45萬(wàn)元; (3) 財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中向當(dāng)?shù)啬炽y行借款100萬(wàn),年利率為5.8%,向非金融企業(yè)借款250萬(wàn)元,支付年利息20萬(wàn)元。 (4)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資270萬(wàn)元,發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元、職工福利費(fèi)41萬(wàn)元、職工教育經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元; (5)營(yíng)業(yè)外支出150萬(wàn)元,其中包括通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)的捐款75萬(wàn)元,贊助支出10萬(wàn),合同違約金4萬(wàn)以及因違反環(huán)保文件的相關(guān)規(guī)定,被環(huán)保部門處以罰款3萬(wàn)。 (6)投資收益賬戶中:購(gòu)買國(guó)庫(kù)券利息收入50萬(wàn)元、直接投資乙居民企業(yè)取得稅后股息20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額
甲企業(yè)為居民企業(yè),2021年度取得銷售收入4300萬(wàn)元,銷售成本2830萬(wàn)元;出租設(shè)備取得租金收入100萬(wàn)元;實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)422.38萬(wàn)元。銷售有關(guān)的費(fèi)用支出如下: (1) 銷售費(fèi)用825萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)700萬(wàn)元; (2) 管理費(fèi)用425萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)45萬(wàn)元; (3) 財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中向當(dāng)?shù)啬炽y行借款100萬(wàn),年利率為5.8%,向非金融企業(yè)借款250萬(wàn)元,支付年利息20萬(wàn)元。 (4)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資270萬(wàn)元,發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元、職工福利費(fèi)41萬(wàn)元、職工教育經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元; (5)營(yíng)業(yè)外支出150萬(wàn)元,其中包括通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)的捐款75萬(wàn)元,贊助支出10萬(wàn),合同違約金4萬(wàn)以及因違反環(huán)保文件的相關(guān)規(guī)定,被環(huán)保部門處以罰款3萬(wàn)。 (6)投資收益賬戶中:購(gòu)買國(guó)庫(kù)券利息收入50萬(wàn)元、直接投資乙居民企業(yè)取得稅后股息20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額
稅務(wù)局的人過(guò)來(lái),帶去見(jiàn)老板,是先介紹稅務(wù)局的還是先介紹老板?
小企業(yè)沒(méi)有實(shí)繳,增加新的股東,看之前的股東投資了多少錢,看企業(yè)的報(bào)表主要看什么內(nèi)容
租房合同如何申報(bào)印花稅,我們公司簽了三年合同,第一年每個(gè)月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
報(bào)關(guān)關(guān)出口的貨,報(bào)關(guān)單上以FoB結(jié)算。如果我的貨損壞收到保險(xiǎn)賠償打到對(duì)公賬戶怎么辦
老師有一筆大金額的進(jìn)項(xiàng)票一直開(kāi)不進(jìn)來(lái),對(duì)方找各種理由也沒(méi)處理,投訴都沒(méi)用,我司如何處理比較合適呢?謝謝老師
老師我看了一下電子稅務(wù)局又進(jìn)項(xiàng)票300萬(wàn)左右,不過(guò)之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做記賬憑證,之前會(huì)計(jì)是每個(gè)月報(bào)多少稅,勾選多少進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬(wàn)其他應(yīng)付款200多萬(wàn),老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,被掛靠公司當(dāng)月開(kāi)票給甲方,然后掛靠方當(dāng)月提供成本發(fā)票給被掛靠方。但是當(dāng)月甲方?jīng)]有按時(shí)把工程款打給被掛靠方。有許多被掛靠公司就不拿這些發(fā)票認(rèn)證,說(shuō)抵扣不了進(jìn)項(xiàng)稅,解釋的原因是沒(méi)有打款過(guò)賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣。這個(gè)原因合理嗎?
老師,個(gè)人名下的專利投資企業(yè),需要交什么稅?
公司一起租了一棟房子 其中有幾個(gè)門面,100w,合伙人轉(zhuǎn)租出去門面40w, 問(wèn)公司收到這個(gè)錢做什么?沒(méi)有差價(jià),怎么做賬
我們有個(gè)員工懷孕晚期現(xiàn)在留職停薪,其實(shí)是已經(jīng)離職了,然后在公司這邊還有買社保,社保的費(fèi)用是她個(gè)人全額承擔(dān),那她這個(gè)繳納社保的錢,可以用她個(gè)人轉(zhuǎn)給公司嗎
你后邊的這個(gè)數(shù)據(jù)不包括在前邊嗎同學(xué)?