現(xiàn)在你可以更正申報2021年的匯算清繳
老師您好,12月年末結賬時暫估了一部分成本,第二年所得稅匯算清繳之前,暫估的發(fā)票回來了,所得稅匯算清繳不需要調增是嗎,回來的發(fā)票怎么做賬謝謝
老師,2021年我做了成本暫估,在2022年1月就紅沖了。有一些暫估的發(fā)票回來了,有一些沒有回來。那我在所得稅匯算清繳的時候需要調整嗎?如何調整?
去年暫估了150000材料款,已經結轉成本,今年匯算之前沒回來票,利潤調增,然后繳納了響應的所得稅。那今年我如何紅沖回來?
2021年暫估的成本在22年匯算前發(fā)票沒有回來,納稅調增了。但是6月份這個發(fā)票又回來了,那之前調增這個稅白上了嗎?
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項轉出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應交稅費,應交個人所得稅是登三欄明細賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結轉成本呢
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計提過折舊),對于固定資產除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉賬未轉成功又退回需要做賬務處理嗎
老師咨詢一個業(yè)務,我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應該進什么費用呢
老師你好!我們是一家手機零售店,涉及國補,應該開全價發(fā)票,開全價票就是國補那部分也繳納增值稅啦!這個應該怎么開票,怎么做賬務處理
在哪里更正?電子稅務局還是稅務局大廳?
只有去稅務大廳更正申報了
老師,能否用以前年度損益調整科目做出調整,如何寫分錄?
以前都已經做賬了,為啥還要調整呢?
之前是虛擬的成本,發(fā)票回不來了,或者說是退貨了沒有這部分成本了,。對應的應付賬款也沒有了
那你就使用以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
以前年度損益調整都在借方嗎?
寫錯了,后邊這個做相反的分錄
這個沒了成本,應該是調增了利潤,那最后應該就是在未分配利潤的貸方吧?
借:以前年度損益調整 貸:應付賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 你要調整成本,就是這樣
成本拿掉了,這利潤肯定增加了,現(xiàn)在怎么還得更加虧損,這樣成雙倍的虧損了
你現(xiàn)在是取得了發(fā)票,要調減利潤的哈.為啥說是增加利潤?
問叉劈了,我還問的一個問題。也是你在給我解答,
哦哦,如果沒有疑問就結束了哈