你好。包括這個(gè)沒有退稅成功的
您好 想問一下 我昨天報(bào)了一家公司的個(gè)稅 申報(bào)成功了 但當(dāng)時(shí)沒有劃款 之后又導(dǎo)入了其他備份文件報(bào)其他公司 今天再想去劃昨天報(bào)的那家需要?jiǎng)澘畹墓镜臅r(shí)候 在稅款繳納那里顯示一月未申報(bào)沒有稅款 但是在查詢統(tǒng)計(jì)那里可以查到我昨天申報(bào)成功的記錄 我想劃款怎么操作
您好 想問一下 我昨天報(bào)了一家公司的個(gè)稅 申報(bào)成功了 但當(dāng)時(shí)沒有劃款 之后又導(dǎo)入了其他備份文件報(bào)其他公司 今天再想去劃昨天報(bào)的那家需要?jiǎng)澘畹墓镜臅r(shí)候 在稅款繳納那里顯示一月未申報(bào)沒有稅款 但是在查詢統(tǒng)計(jì)那里可以查到我昨天申報(bào)成功的記錄 我想劃款怎么操作
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師:您好!我想咨詢下,我們單位有一個(gè)退伍軍人,每年可以享受增值稅抵減9000元,去年抵減了9000元,今年稅務(wù)要求實(shí)際抵減額要扣除附加稅,按照8036.67元抵減更正申報(bào),所以今年補(bǔ)繳了增值稅963.66元,附加稅115.64元。我想請(qǐng)教您,補(bǔ)繳了以后,這個(gè)賬務(wù)怎么調(diào)整?謝謝!
您好,想咨詢一下,今天納稅調(diào)整后顯示可以退稅,但是實(shí)際沒有申請(qǐng)退稅成功到賬,那我現(xiàn)在填寫工商年報(bào)納稅總額包括這筆可以申請(qǐng)退稅的金額。
老師,折扣和售后折讓是分別在哪種情形下才會(huì)涉及??jī)烧叩膮^(qū)別是什么?
企業(yè)所得稅申報(bào)表中研究開發(fā)費(fèi)用按100%加計(jì)扣除的金額怎么做分錄
老師,外賬上的往來款,收到是用其他應(yīng)付款,付出去是用其他應(yīng)收款,還是說統(tǒng)一用一個(gè)科目“其他應(yīng)付款”來做賬呢?
老師好,請(qǐng)問收到高新獎(jiǎng)勵(lì),怎么處理?謝謝
老師 我想問下就是個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來公戶 然后從公戶轉(zhuǎn)給另一個(gè)人付款 然后沒有發(fā)票 像這種的要把錢轉(zhuǎn)進(jìn)來到公戶嗎 還是私下給好些啊
開發(fā)支出與研發(fā)支出有什么區(qū)別?所得稅報(bào)表研發(fā)加計(jì)扣除是研發(fā)支出-研發(fā)廢料的數(shù)據(jù)嗎?
營(yíng)業(yè)稅金及附加包括哪些
老師,請(qǐng)問服務(wù)型企業(yè),除了人員工資沒有其他成本,目前是費(fèi)用很高 (16萬,都是人員工資和社保),收入很少(剛開業(yè)半年),營(yíng)業(yè)收入1萬,調(diào)整部分人員工資到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)金額大概在多少合適,有沒有一個(gè)相對(duì)合理的比例?
假設(shè)我們買100塊的東西,稅點(diǎn)百分之10就是100*1.1=110。對(duì)方只開具了100的發(fā)票,損失多少?稅率在多少點(diǎn)
處置固定資產(chǎn)計(jì)入資產(chǎn)處置損益,報(bào)廢固定資產(chǎn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,前者也是利得嗎