您好,是的,有內(nèi)部交易和往來(lái)需要抵消
老師,我們是分支機(jī)構(gòu),我們繳納是總機(jī)構(gòu)給我打錢給我申報(bào)表,收到總機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)入基本戶的企業(yè)所得稅稅款的時(shí)候要怎么寫
老師,總公司按照上年度分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入,職工薪酬,資產(chǎn)總額分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅, 1.總公司按月預(yù)繳,那分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入等是按年還是對(duì)應(yīng)季度數(shù)算, 2.是必須上一年的嗎 3.如果總公司和分支機(jī)構(gòu)是同一年設(shè)立的怎么算 謝謝
請(qǐng)問(wèn),分支機(jī)構(gòu)和總機(jī)構(gòu)不在同一省,企業(yè)所得稅是匯總核算。分支機(jī)構(gòu)從事總機(jī)構(gòu)分配的業(yè)務(wù)(也就是由總機(jī)構(gòu)跟客戶簽合同,開票收款,業(yè)務(wù)是由分公司做的,)總司拔款一部分作為分公司的業(yè)務(wù)費(fèi),這樣的話分公司能否開票到總公司,是開6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
老師,非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu),年度匯算清繳到總公司,季度企業(yè)所得稅也合在一起申報(bào)嗎
你好,老師請(qǐng)問(wèn),對(duì)于分機(jī)號(hào)和總機(jī)構(gòu)匯總在總機(jī)構(gòu)繳納企業(yè)所得稅。 我需要把分機(jī)構(gòu)的收入,成本轉(zhuǎn)入總機(jī)構(gòu)嗎?
@董老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
老師好,我們購(gòu)買產(chǎn)品預(yù)付定金有四萬(wàn)多因?yàn)榭蛻裟沁叧鰡?wèn)題所以出不了貨,預(yù)付給供應(yīng)商的定金就沒(méi)有對(duì)應(yīng)發(fā)票進(jìn)來(lái),應(yīng)該怎么平賬呢?還有我們收客戶預(yù)收款也是銷項(xiàng)票
老師利潤(rùn)率是多少企業(yè)才不會(huì)虧呢
老師,您好,我們要開房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢。這個(gè)稅房東是不會(huì)承擔(dān)的,都有什么稅,稅費(fèi)多少。您能否幫我把計(jì)算過(guò)程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費(fèi)需要攤銷嗎
老師我想問(wèn)一下,我把課程下載下來(lái),如果我的這個(gè)會(huì)員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機(jī)械費(fèi),對(duì)方不給開發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個(gè)是啥意思???
每月15號(hào)前申報(bào)個(gè)稅是按計(jì)提數(shù)申報(bào),我們是25號(hào)發(fā)工資,發(fā)工資時(shí)有時(shí)會(huì)有個(gè)別員工工資變動(dòng),比如老板給100或者200獎(jiǎng)勵(lì),或者計(jì)提工資時(shí)算錯(cuò)/漏做會(huì)員卡提成等發(fā)工資時(shí)等情況,在發(fā)工資時(shí)就調(diào)整了,這樣和申報(bào)個(gè)稅時(shí)的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
出口退稅,我們供應(yīng)不開發(fā)票,我們報(bào)關(guān)的話有銷售額成本可以按照不開票成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?