你好 該企業(yè)該月應(yīng)納增值稅稅額=(3000萬%2B200萬)*13%—2200萬*13% 城市維護(hù)建設(shè)稅=增值稅*5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3%
.某酒廠在市區(qū),且為增值稅一般納稅人,2020年3月銷售情況如下(1)3月1日銷售楊梅酒,取得不含增值稅銷售額20萬元,同時(shí)收取包裝費(fèi)2萬元、優(yōu)質(zhì)費(fèi)3.65萬元。已知楊梅酒消費(fèi)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。2)3月2日購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額為1萬元。(3)3月15日該酒廠銷售自產(chǎn)葡萄酒,取得含增值稅價(jià)款31.3萬元,另收取包裝物押金2.6萬元。已知紅酒增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%,城市維護(hù)建設(shè)稅的稅率是7%,教育費(fèi)附加的稅率為3%。要求:計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)該繳納的增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加?
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人2022年1月銷售糧食白酒30噸取得不含增值稅銷售額180萬元薯類白酒50噸取得不含增值稅銷售額150萬元已知白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%定額稅率為0.5元/500克城市維護(hù)建設(shè)稅率為7%教育費(fèi)附加為3%計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的城市建設(shè)稅和教育費(fèi)附加
某企業(yè)為增值稅一般納稅人2022年9月該企業(yè)外購。貨物,并收到對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票價(jià)款50萬元已付款銷售貨物,取得不含稅銷售額100萬元,已知銷售及采購的貨物適用13%的。增值稅稅率計(jì)算該企業(yè)9月份的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅應(yīng)納稅額。
.某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年6月該企業(yè)外購貨物支付貨款36萬元,并收到對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票;銷售貨物取得不含稅銷售額100萬元。已知銷售的貨物適用13%的增值稅稅率,計(jì)算該企業(yè)6月份增值稅應(yīng)納稅額
某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年6月該企業(yè)外購貨物支付貨款36萬元,并收到對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票;銷售貨物取得不含稅銷售額100萬元。已知銷售的貨物適用13%的增值稅稅率,計(jì)算該企業(yè)6月份增值稅應(yīng)納稅額。
甲公司固定資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)給乙公司,2024.12.31劃轉(zhuǎn)的,已提折舊會(huì)計(jì)分錄如何的不,如原值8萬,折舊累計(jì)3萬
南乳開票稅收分類是豆制品還是調(diào)味品,查了稅收編碼,兩者都有出現(xiàn)
老師你好,我們其他應(yīng)付款金額過大,我們是總公司和分公司之間來回資金周轉(zhuǎn),總公司和分公司同一個(gè)法人,就是在當(dāng)?shù)赜珠_了一個(gè)分公司,前期分公司運(yùn)行資金周轉(zhuǎn)從總公司轉(zhuǎn)過來的,現(xiàn)在稅局問我們,我們?cè)撛趺唇忉尯线m,避免稅務(wù)問題
咨詢下:生產(chǎn)經(jīng)營所得季度預(yù)繳申報(bào),前兩個(gè)季度企業(yè)利潤(rùn)表僅有利息收入,稅務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)制要求,填報(bào)把這部分利息放到收入中。三季度目前利潤(rùn)表產(chǎn)生費(fèi)用,按照正常填寫時(shí),系統(tǒng)提示錯(cuò)誤【收入總額不能小于上期收入總額】。因?yàn)槔⑹杖氡炯径葲]有放到收入中統(tǒng)計(jì)。目前提示無法申報(bào)成功,這種情況一般怎么處理?
老師,企業(yè)所得稅第一季度第二季度以及后面幾個(gè)季度,季度平均值怎么取數(shù)計(jì)算呢?
老師我的軟件是金碟專業(yè)版的利潤(rùn)表相同格式有兩種,一種是本期金額和上期金額 另一種是本期金額和本年累計(jì) 這兩種選哪種
確實(shí)投資款沒有到位,資產(chǎn)負(fù)債表全填寫了0,利潤(rùn)表也全填寫了0,這個(gè)企業(yè)所得稅這邊提交不了?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么做?
個(gè)稅申報(bào)有錯(cuò)已經(jīng)繳納了個(gè)稅但是后期更正申報(bào)個(gè)稅對(duì)應(yīng)不上會(huì)計(jì)需要處理嗎?申報(bào)時(shí)忘記扣社保
老師好,10月發(fā)現(xiàn),9.30號(hào)出了出口報(bào)關(guān)單,但是沒開普票,現(xiàn)在專管員讓報(bào)稅在9月,請(qǐng)問,系統(tǒng)中如何填寫
老師,購買醫(yī)療設(shè)備投資到另外一家公司怎么做賬