您好,1是的,2不是,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超過300萬元,5%。3增值稅若免稅,附加稅免稅。印花稅根據(jù)交易或合同申報
你好,我有個問題啊,現(xiàn)在我們是小規(guī)模企業(yè)按1%征收嗎,對吧。但是我們企業(yè)就是這個月開票超過30萬了,完了以后我這個月報表專票和普票我都填了,但是稅務(wù)局這邊好像不讓申報,什么時候有問題你幫我看一下好嗎?這是專票和普票的不含稅收入。
老師,請問一下我們是小規(guī)模納稅人,一個季度發(fā)票開超過30萬印花稅沒有按50%減半了嗎? 印花稅我們是每次代開的時候都是按照那個代開的金額乘以萬分之三然后再減半征收的,可是現(xiàn)在超過三十五他們還要另外再加收我們印花稅。
2023年小規(guī)模企業(yè)新政策 季度開普票不超過30萬,免增值稅 季度開普票超過30萬,全額按1% 開專票按1% 政策有效期2023.1.1-2023.12.31 老師,這個說的季度不超過三十萬,是不含稅的三十萬,還是含稅的呢?還有就是一個問題,專票1%是啥意思,是說的意思就是說的,一萬就是收一百的增值稅的意思嗎?
2023年小規(guī)模企業(yè)新政策 季度開普票不超過30萬,免增值稅 季度開普票超過30萬,全額按1% 開專票按1% 政策有效期2023.1.1-2023.12.31 老師,這個說的季度不超過三十萬,是不含稅的三十萬,還是含稅的呢?還有就是一個問題,專票1%是啥意思,是說的意思就是說的,一萬就是收一百的增值稅的意思嗎?
老師你好 就是小規(guī)模納稅人開了1%的專票 又開了一部分免稅的普票和一部分1%普票 請問這個申報的時候計稅依據(jù)填在小微企業(yè)免稅銷售額欄下面的未達起征點銷售額是嗎?一季度開票金額沒超過30萬
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務(wù)報表,營收確認收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認營業(yè)外支出,這樣進行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
所得稅分的界限是300以上和一下了嗎?
您好,是的,前提是小微企業(yè)