你好,入庫單上供應(yīng)商名稱跟付款開票的不一致,這樣是不可以的。
請問報關(guān)單上貨物就一個名稱,單價也是一個,退稅發(fā)票是幾個供應(yīng)商開過來的,所有供應(yīng)商發(fā)票的名稱都和報關(guān)單上的名稱一致,但是每家的單價不同可以嗎?
老師你好,請問公司開支票供應(yīng)商背書轉(zhuǎn)讓,發(fā)票是供應(yīng)商開的,那收款單位跟收到的發(fā)票單位不一致賬務(wù)怎么處理
老師請問,采購原材料付款單位跟開票單位是一致的,但是入庫單上供應(yīng)商名稱跟付款開票的不一致,是不是也不可以呀
老師你好,我單位采購一批貨,款以打給對方,貨到以驗收入庫,但發(fā)票未到,請老師幫忙看下我做的分錄對不,一個月后發(fā)票到了,謝謝 借:應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 來發(fā)票,發(fā)票和暫估金額一致, 借:應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位
老師,請問,送貨單跟開票收款單位不一致有影響沒得,相當(dāng)于,供貨單位是收款單位,開票單位的代理商家,他們沒有收款單位的送貨單,只有自己公司的送貨單
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
是不是必須一致呀?那如果不一致怎么辦
你好,是必須一致。 不一致,就需要調(diào)整到一致才是的?
老師那寫個委托說明或是出個證明他倆有關(guān)系可以嗎?
你好,這個說明,稅務(wù)方面是不認可的
那意思就必須對我一致唄
你好,是的,是這樣的