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老師,請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人,開出普票,如何做賬?

2023-05-29 22:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-29 23:00

同學(xué)您好,您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶1368 追問 2023-05-29 23:01

老師,一季度的開出普票做的是,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,已經(jīng)結(jié)帳了,是不是我后面要把那些紅沖,重做在二季度?

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快賬用戶1368 追問 2023-05-29 23:03

那小規(guī)模納稅人,收到普票,如何做賬?

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齊紅老師 解答 2023-05-29 23:09

同學(xué)您好,價(jià)稅合計(jì)入成本或費(fèi)用, 借:原材料 貸:銀行存款

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同學(xué)您好,您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
2023-05-29
你們收到的發(fā)票,借成本費(fèi)用 貸銀行存款 你們開出發(fā)票,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2024-07-05
主營業(yè)務(wù)收入=含稅收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-04-11
購買商品的,借庫存商品,貸銀行還款。
2023-07-03
發(fā)票上就是免稅的嗎
2024-09-29
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