同學(xué)您好,您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人收到客戶打的咨詢費(fèi)并向其開(kāi)具了普票,如何做賬?
小規(guī)模納稅人開(kāi)免稅普通發(fā)票如何報(bào)稅,如何做賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人收到一張普票,內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費(fèi),稅率6%.我該如何做賬呢?
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)出普票,如何做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,開(kāi)出普票,如何做賬?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
老師,一季度的開(kāi)出普票做的是,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,已經(jīng)結(jié)帳了,是不是我后面要把那些紅沖,重做在二季度?
那小規(guī)模納稅人,收到普票,如何做賬?
同學(xué)您好,價(jià)稅合計(jì)入成本或費(fèi)用, 借:原材料 貸:銀行存款