你好,買生活用品送員工作為福利 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:銀行存款等科目??
老師我們是一般納稅人,7月購買了體育用品用于員工福利,當(dāng)時(shí)收到專票,同事不知道,就認(rèn)證抵扣了,并且7月的賬做的借方進(jìn)項(xiàng)稅額,那么我8月的時(shí)候,是不是該做借方管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸方,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?8月末的時(shí)候我該怎么做賬結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
老師 取得專票的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,,我一般要先勾選認(rèn)證之后在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 具體從頭開始的分錄是什么 假設(shè)買生活用品送員工作為福利 專票 你幫我做做
老師好!6月份已抵扣已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在是不是做賬的時(shí)候就把原先的分錄沖紅,重新做新的分錄就可以還是電子稅務(wù)局 進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證那里 也需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的具體流程是什么樣的, 這份發(fā)票之前做的是辦公費(fèi),需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做福利費(fèi),分錄借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款 謝謝!
感恩老師,11月剛升為一般納稅人,收到專用發(fā)票第一張干海帶154斤第二張花生油調(diào)味品等100箱,我第一張做食堂費(fèi)用入福利費(fèi),第二張入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。這兩張都在不抵扣勾選里面,我也需要點(diǎn)不抵扣勾選嗎?然后不抵扣勾選后需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是不抵扣勾選里面不用做任何勾選操作?具體應(yīng)該怎么處理做賬呢?謝謝老師啦,剛升為一般納稅人不會做,老師多寫一些吧。
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
你沒有明白我的意思 加上進(jìn)項(xiàng)稅額
我主要是問進(jìn)項(xiàng)稅? ?的處理 。老師你再看看我的題目? 謝謝
你好,買生活用品送員工作為福利,這里進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,所以直接按含稅金額計(jì)入費(fèi)用核算啊。 看清楚了題目。
這是專票 我們需要做轉(zhuǎn)出麻煩你教我寫分錄
先勾選認(rèn)證在做轉(zhuǎn)出 這樣比較規(guī)范??
你好,買生活用品送員工作為福利,這里進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,所以直接按含稅金額計(jì)入費(fèi)用核算。 這里沒有必要先勾選認(rèn)證,然后再做轉(zhuǎn)出的
我的發(fā)票系統(tǒng)里面是專票啊啊? 我肯定要處理? 不然就是異常發(fā)票? 你們會計(jì)學(xué)堂課里面的老師說的? ?
我收到是專票? ?你直接教我就好了? 可不可以? ? ?
你好,你如果一定要認(rèn)證,那就是這樣處理 借:管理費(fèi)用等科目 ??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:銀行存款等科目?? 然后轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老師 為什么不是 借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 最開始在借方 轉(zhuǎn)出在貸方
你好,沒有這樣的分錄(借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅) 抵扣的時(shí)候計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額借方,轉(zhuǎn)出的時(shí)候計(jì)入?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的貸方。
轉(zhuǎn)出再貸方 那么借方科目怎么確定
你好,這個(gè)福利費(fèi)本來借方計(jì)入什么科目,轉(zhuǎn)出的時(shí)候借方就是什么科目啊。
謝謝老師 愛你
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。