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Q

請問老師給抖音帶貨達人發(fā)的商品不收錢 當做樣品怎么做賬務處理呢?謝謝

2023-05-29 18:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-29 18:26

你好,這個視同銷售,借銷售費用。業(yè)務宣傳費貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。

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快賬用戶9329 追問 2023-05-29 19:01

謝謝老師 那么金額如何確定呢

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快賬用戶9329 追問 2023-05-29 19:03

是按成本價 還是按銷售價呢

頭像
快賬用戶9329 追問 2023-05-29 19:07

還有老師 這類型的視同銷售 只交增值稅 不需要交企業(yè)所得稅是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-29 19:26

您好,可以按成本價來結(jié)轉(zhuǎn)

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-29 19:26

沒有利潤就不用所得稅了

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你好,這個視同銷售,借銷售費用。業(yè)務宣傳費貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
2023-05-29
你好;? ?借發(fā)出商品貸庫存商品 ;? 后期會退回來做; 借庫存商品貸發(fā)出商品? ?
2023-02-22
這種情況可以按照以下步驟進行賬務處理: 一、確認補貼收入時的錯誤調(diào)整 沖減之前錯誤確認的收入: 假設當時確認補貼收入為 1000 元,分錄為: 借:主營業(yè)務收入 1000 貸:應收賬款等(根據(jù)當時記賬科目確定)1000 二、收到抖音開具的服務費發(fā)票 確認服務費支出: 假設發(fā)票金額為 1000 元,分錄為: 借:銷售費用 — 服務費 1000 貸:應付賬款 — 抖音 1000 支付款項時: 借:應付賬款 — 抖音 1000 貸:銀行存款等 1000
2024-10-24
你好,你是同一個老板的話,這樣都是關(guān)聯(lián)企業(yè),你可以成立一個分公司,這樣更規(guī)范
2022-03-30
之前如果做了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借銀行存款負數(shù), 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù), 借主營業(yè)務成本負數(shù),借庫存商品
2023-12-30
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