你好,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的話,只好計(jì)算繳納增值稅的。到12月收到發(fā)票才能抵扣。
我12月開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)票,下個(gè)月才能有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票。那我下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候馬上就抵扣沒(méi)事吧?
老師好 一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有在征期才能認(rèn)證嗎 另外比如我10月份開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票 11月份報(bào)稅的時(shí)候 用11月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎 還是必須用10月份的進(jìn)項(xiàng)才能抵扣
老師您好,我想問(wèn)下,11月開(kāi)出了發(fā)票,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)供應(yīng)商12月才給我們開(kāi),11月要交很多增值稅,有什么辦法能解決一下?
老師,11月我們開(kāi)具專(zhuān)票出去,下個(gè)月12月才能有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,那12月申報(bào)增值稅時(shí),12月才收到的進(jìn)項(xiàng),能抵扣11月的銷(xiāo)項(xiàng)嗎?(想確定一下,急)
老師,您好,想問(wèn)一下就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)比如說(shuō)10月份開(kāi)的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認(rèn)證了的話,就可以在12月抵扣銷(xiāo)項(xiàng)了對(duì)吧,就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否抵扣跟時(shí)間沒(méi)關(guān),主要跟我什么時(shí)候認(rèn)證有關(guān)對(duì)吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認(rèn)證,那就在11月份抵扣銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)吧
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷(xiāo)售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷(xiāo)售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷(xiāo)售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
老師,存貨的盤(pán)虧下,人為的原因需轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,那自然災(zāi)害需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師你好,個(gè)人代開(kāi)機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票,濕租,可以開(kāi)建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)嗎?
老師你好小規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)是負(fù)數(shù)怎么填寫(xiě)企業(yè)匯算清繳啊
老師,現(xiàn)在跨區(qū)變更能辦遷出遷入嗎?
找供應(yīng)商開(kāi)票要收稅點(diǎn),這個(gè)稅點(diǎn)是另外打款,對(duì)公多少就開(kāi)多少票,應(yīng)付賬款金額按對(duì)公金額沖減;還是把這個(gè)稅點(diǎn)錢(qián)從對(duì)公款里扣掉,雖然開(kāi)票金額也是按對(duì)公金額開(kāi),但是應(yīng)付賬款沖減掉的金額是被扣稅點(diǎn)后的金額,哪個(gè)方法會(huì)相對(duì)劃算,有什么區(qū)別
品質(zhì)經(jīng)理經(jīng)理放管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用 還有工程部放管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用,1個(gè)主管和助理,5個(gè)技術(shù)員
臨時(shí)工,一個(gè)月付一次款,是叫對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái)嗎?后對(duì)公再轉(zhuǎn)個(gè)人是這樣操作嗎?
視同銷(xiāo)售匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
怎么操作呢?把11月份交的(實(shí)際可以抵扣掉的增值稅)在12月份退回來(lái)?還是怎么處理??
不能退哦,只能等到12月收到進(jìn)項(xiàng)票之后,12?抵扣。