你好,職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊明細表、納稅調(diào)整明細表,這幾個是必須填寫的。
所得稅匯算,納稅調(diào)整表沒有調(diào)整的是不是可以不填數(shù)據(jù)
企業(yè)所得稅匯算清繳各個調(diào)整明細表上,如果數(shù)據(jù)沒有調(diào)整是不是可以全部不填只填利潤表?
小規(guī)模,小微企業(yè),年度匯算清繳,只有1項業(yè)務(wù)招待費要納稅調(diào)整,其他沒有。那匯算清繳時是不是只用選填《納稅調(diào)整申報表》? 那個A105050《職工薪酬支出調(diào)整明細表》要不要填?聽說不管有沒有調(diào)整,只要有薪酬支出都要填這張表?
請問企業(yè)匯算清繳沒有調(diào)整,是不是調(diào)整明細表都填0就可以了
所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整項目明細表,有調(diào)整就填沒有就不填,如業(yè)務(wù)招待費本年23000元,它有什么規(guī)定,業(yè)務(wù)招待必填嗎,如利息支出本年30萬,有發(fā)票不需要調(diào)整可以不填數(shù)字嗎?如沒有發(fā)票呢?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
不需要調(diào)整,也得填寫。