您好 如果是公司準(zhǔn)備直接注銷了 可以一次性轉(zhuǎn)管理費用 結(jié)轉(zhuǎn)掉損益沖減末分配利潤
請問租房一年發(fā)票收到錢未付,借長期待攤費用貸其他應(yīng)付款,分?jǐn)偟矫總€月借管理費用貸長期待攤費用,付款的時候借其他應(yīng)付款貸銀行存款,分錄表述正確嗎?
我們公司有個咨詢費,去年發(fā)生的,借,長期待攤費用,貸,應(yīng)付賬款,支付了,借應(yīng)付賬款,貸,銀行存款,每個月也攤銷。今天查賬發(fā)現(xiàn)這樣做不對,不應(yīng)該計入長期待攤,應(yīng)該是待攤費用,請問,分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào),
請問一下,辦公室是租的,公司裝修款第一次記賬分錄怎么做?是借長期待攤費用,貸銀行,以后是借管理費,貸長期待攤嗎?
你好,老師 請問 預(yù)付22-23年租金,超過一年了,我這邊還是做長期待攤費用可以嗎,分?jǐn)偟臅r候直接計入管理費用,支付時:借:長期待攤費用-房租 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r:借:管理費用 貸:長期待攤費用這樣
老師,請問下分6年支付裝修款,在第2年的時候公司準(zhǔn)備注銷了,請問長期應(yīng)付款怎么一次性進行攤銷? 第一年已入賬分錄 借:長期應(yīng)付款12w 貸:銀行存款12w 借:長期待攤費用48w 貸:長期應(yīng)付款48w 借:管理費用6w 貸:長期待攤費用6w
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
長期待攤費用一次性入管理費用,那長期應(yīng)付款先暫時掛賬嗎?
您好 注銷時 往來也要清掉的 您那個裝修款之前掛的長期應(yīng)付款 如果公司要注銷 對方不要求提前結(jié)清嗎?