你好,如果銷(xiāo)售額不多的話(huà),可以選擇個(gè)體戶(hù)的 個(gè)體戶(hù)它有一個(gè)定期定額的,不超過(guò)核定的銷(xiāo)售額,不需要交稅。
請(qǐng)問(wèn),公司購(gòu)進(jìn)散裝茶葉,自己包裝成禮盒后銷(xiāo)售給客戶(hù)。比如一大盒里裝101小袋茶葉。當(dāng)客戶(hù)面打開(kāi)一小袋現(xiàn)場(chǎng)沖泡一袋客戶(hù)品嘗后再購(gòu)買(mǎi)整袋。包裝禮盒價(jià)格也不便宜。請(qǐng)問(wèn),包裝禮盒費(fèi)用應(yīng)構(gòu)成茶葉禮盒的成本,還是作為銷(xiāo)售費(fèi)用好。如想分?jǐn)傔M(jìn)成本,這樣計(jì)算對(duì)不對(duì)。如禮盒進(jìn)價(jià)200元每個(gè),內(nèi)裝101袋茶葉,共20.2斤,每斤茶葉進(jìn)價(jià)100元。那么茶葉禮盒成本就是2220元每盒,每斤茶葉成本109.9元。應(yīng)分?jǐn)傔M(jìn)成本好,還是進(jìn)費(fèi)用好。另外,如果從國(guó)外購(gòu)進(jìn)品牌服裝在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售,國(guó)外購(gòu)進(jìn)的哪些票據(jù)可以作為成本稅前扣除。如果是委托代理機(jī)構(gòu)代理報(bào)關(guān)進(jìn)口的話(huà),進(jìn)口增值稅繳款書(shū)的納稅人是代理公司,那我們可以作為完稅憑證么?如不行,如何操作,謝謝
老師,我們是茶葉公司,主營(yíng)銷(xiāo)售毛茶,是跟農(nóng)戶(hù)收購(gòu)的毛茶進(jìn)行銷(xiāo)售的,稅務(wù)局打電話(huà)來(lái)讓寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明給他,主要就是稅負(fù)率低,說(shuō)清楚主營(yíng)業(yè)務(wù)成本具體是那些?我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本全部都是收購(gòu)的毛茶成本,沒(méi)有其他的,工資計(jì)入了管理費(fèi)用,車(chē)子不在公司名下,老板沒(méi)開(kāi)任何成本費(fèi)用發(fā)票進(jìn)來(lái),所以賬務(wù)上只有工資和采購(gòu)毛茶的成本,這種應(yīng)該怎么寫(xiě)這個(gè)情況說(shuō)明呀
請(qǐng)問(wèn),老板賣(mài)茶葉,再考慮開(kāi)個(gè)體戶(hù)還是公司制。開(kāi)這個(gè)主要是為了售賣(mài)茶葉給其他公司做招待茶或者送禮茶,沒(méi)有進(jìn)賬票,但是客戶(hù)會(huì)要求開(kāi)票,。像這種情況是個(gè)體戶(hù)還是公司制好呢,特別是在睡稅費(fèi)問(wèn)題上,
請(qǐng)問(wèn),茶葉公司,一般都是毛茶廠(chǎng)收的貨包裝下賣(mài)出去的,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),但是會(huì)要開(kāi)票給客戶(hù),像這樣的情況是開(kāi)個(gè)體戶(hù)好,還是企業(yè)好
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下我們公司是一般納稅人,我們之前銷(xiāo)售了貨物給客戶(hù),貨款已經(jīng)收了,貨物也已經(jīng)發(fā)貨給客戶(hù)了。但是發(fā)票確還沒(méi)有開(kāi)給客戶(hù)?,F(xiàn)在的問(wèn)題是這個(gè)客戶(hù)公司已經(jīng)注銷(xiāo)了,他們也沒(méi)有叫我們開(kāi)發(fā)票,這樣的情況,我們?cè)撊绾翁幚?/p>
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠(chǎng)房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶(hù)再增值稅和所得稅方面有什么政策優(yōu)惠嗎
個(gè)體戶(hù)小規(guī)模增值稅稅率1%,普通發(fā)票季度30萬(wàn)可以免增值稅, 他繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng), 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有一種定期定額不超過(guò)核定的銷(xiāo)售額,不需要交稅,超過(guò)的全額繳納,可以減半 稅率表可以參考這個(gè)。
個(gè)體戶(hù)是不是現(xiàn)在也分一般和小規(guī)模呢
如果對(duì)方要求我開(kāi)專(zhuān)票的話(huà)是不是也能開(kāi)
個(gè)體戶(hù)也要做賬和報(bào)稅嗎?
是的 可以開(kāi) 我上面寫(xiě)的就是小規(guī)模的 開(kāi)專(zhuān)票正常交稅,開(kāi)多少交多少
定期金額的不需要申報(bào),其他的需要。
開(kāi)了專(zhuān)票也得申報(bào)。