你好,合并到一塊申報(bào)的

老師,非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu),一般納稅人,所得稅季報(bào)和總公司匯算清繳還是就年度匯算清繳
現(xiàn)在有許多提供建筑工程資質(zhì)的公司,以加盟的方式成為分公司,他們說(shuō)各分公司是獨(dú)立核算的,然后說(shuō)企業(yè)所得稅也是各分司在注冊(cè)地各交各的……分公司的企業(yè)所得稅不是各分公司先自己預(yù)繳,然后總公司匯總各分公司的數(shù)據(jù)后再交(多退少補(bǔ))嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)分公司是非獨(dú)立核算,增值稅和附加稅是各交各的,但是企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是各交各的,年度匯算清繳匯總申報(bào)還是怎么個(gè)交法?
你好!請(qǐng)問(wèn)總公司和分公司所得稅申報(bào)表是由總公司匯總申請(qǐng)申報(bào),那財(cái)務(wù)報(bào)表是各報(bào)各的嗎?需要匯總申請(qǐng)不?第三季度新成本的分公司,第一次接觸季度申報(bào)(分公司是非獨(dú)立核算公司)
請(qǐng)問(wèn)老師,總公司公司,增值稅各交各的,所得稅匯總核算,現(xiàn)在季報(bào),總公司稅務(wù)局里“財(cái)務(wù)報(bào)表”和“居民企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表”這兩個(gè)表是不是都要報(bào)總公司和分公司所有合計(jì)金額呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)結(jié)構(gòu)性存款的詢證函怎么填,謝謝
明天還能更正個(gè)稅申報(bào)和增值稅申報(bào)嗎
老師租金印花稅提示風(fēng)險(xiǎn)。開票收入和取得發(fā)票成本金額比對(duì)我們申報(bào)。1、收入按照不含稅收入申報(bào)嘛成本有普票直接入賬了。把普票入成本的進(jìn)項(xiàng)它減出來(lái)嗎?按不含稅收入稅務(wù)需要合同依據(jù)嗎?2、租金支付開票時(shí)間和成本期間不匹配??赡苣瓿蹰_一年的。也可能按照季度開。它按照系統(tǒng)取得票據(jù)比對(duì)我怎么解釋呢?租金規(guī)范應(yīng)該什么時(shí)候申報(bào)呢
你好老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)部交易我開給對(duì)方票據(jù)記在應(yīng)付票據(jù),對(duì)方貼現(xiàn)有現(xiàn)金流,計(jì)入銀行存款,現(xiàn)金流記在銷售收款,我這邊沒(méi)有現(xiàn)金流,請(qǐng)問(wèn)如何抵消內(nèi)部往來(lái)跟內(nèi)部現(xiàn)金流量表
老師,我們是電商公司,稅務(wù)局通知三季度少報(bào)收入,本月增值稅已申報(bào)繳稅,如果要重新申報(bào)增值稅的話還可以嗎?如果可以的話還能再勾選本月的進(jìn)項(xiàng)票嗎?
在深圳注冊(cè)勞務(wù)公司需要什么條件?
老師,對(duì)方讓我們開增值稅發(fā)票,但是按進(jìn)度這部分金額我們還不能確認(rèn)為收入,那分錄是:借:合同資產(chǎn) 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng),收到按合同支付的發(fā)票對(duì)應(yīng)錢時(shí), 借:銀行 貸:合同資產(chǎn) 嗎?等確認(rèn)收入時(shí), 借:合同負(fù)債 貸:營(yíng)業(yè)收入 這樣嗎?
普通支票既能支取現(xiàn)金,又能用于轉(zhuǎn)賬么?
個(gè)體戶定期定額收到三季度申報(bào)數(shù)據(jù)少于平臺(tái)數(shù)據(jù)應(yīng)如何進(jìn)行數(shù)據(jù)申報(bào)
老師,對(duì)方讓我們開增值稅發(fā)票,但是按進(jìn)度這部分金額我們還不能確認(rèn)為收入,那分錄是:借:合同資產(chǎn) 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng),收到按合同支付的發(fā)票對(duì)應(yīng)錢時(shí), 借:銀行 貸:合同資產(chǎn) 嗎?等確認(rèn)收入時(shí), 借:合同負(fù)債 貸:營(yíng)業(yè)收入 這樣嗎?

