免抵退是稅收優(yōu)惠政策的一種形式,主要用于減輕企業(yè)和個人的稅負(fù),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。它是增值稅管理的一種形式,指的是生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物免征生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項稅額抵減應(yīng)納增值稅額,未抵減完的部分予以退還。
今年剛成立的小規(guī)模 1.小規(guī)模出口,政策是免稅。 例如,上游給我們開票40萬,我們出口價50萬,那50萬就全免了,不用考慮稅的事是吧 2.上游開專/普票對小規(guī)模內(nèi)銷沒啥影響,那對出口有影響嗎?如有影響,上游怎么開票對公司更有利 3.小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,對公司的利弊,且成本的增加情況 公司是商貿(mào)企業(yè),目前不牽扯生產(chǎn),后期會買廠房自己生產(chǎn),請老師就目前不生產(chǎn)和后期生產(chǎn)兩種情況解答上述問題,謝謝老師
如果是生產(chǎn)型企業(yè)申報國稅增值稅一般納稅人申報表銷售額的第三項(免、抵、退辦法出口銷售額)和(四)免稅銷售額 ,這個是可以隨意填寫嗎,還是固定在哪一行里面填寫。(比如本月我的內(nèi)銷比較大,我就填在第四。 下月外銷大于內(nèi)銷需要退稅就填寫在三里面)這樣可以嗎。
老師您好,我們公司從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額都符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),只有年度應(yīng)納稅所得額從上個月開始大于小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),所以企業(yè)所得稅稅率由5%上升到25%,這是因為今年出口業(yè)務(wù)銷售毛利率很大,我想問問,如果明年我們公司出口業(yè)務(wù)沒有那么多,年度應(yīng)納稅所得額又符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以后,我們公司交企業(yè)所得稅可以重新按小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率來計算嗎
老師好,我有一個題目,我看那些公式不會,我想知道這個答案,我想看數(shù)據(jù):甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%,2022年11月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明進(jìn)項稅額910萬元,本月海關(guān)核準(zhǔn)免稅進(jìn)口料件價格為210萬美元(對免稅購進(jìn)甲企業(yè)采用購進(jìn)法)當(dāng)月外匯牌價為USD1=RMB6.8。當(dāng)月內(nèi)銷不含稅銷售額3200萬元,當(dāng)月出口商品FOB價折合人民幣為14200萬元,出口商品退稅率為8%,上期內(nèi)銷進(jìn)項不足抵扣形成的留抵稅額有90萬元。(1)求企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額,與企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額會計分錄。(2)求企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅額。(3)企業(yè)免抵退稅額(即外銷應(yīng)退稅額)為,實退稅額為,被抵消的稅額為,并做出相應(yīng)的會計分錄。(4)根據(jù)上述資料,判斷企業(yè)留抵稅額(沒有填0)
老師好,生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人既有內(nèi)銷又有出口,申報免抵退稅后,產(chǎn)生免抵稅額,繳納附加稅,免抵稅額這數(shù)可以理解為出口繳稅,是實際繳納稅費(fèi),免抵稅額?當(dāng)月應(yīng)納增值稅才是當(dāng)月實際稅負(fù),這樣理解是有問題嗎
老師好,我想接著說話總顯示系統(tǒng)繁忙,上午也是,事情是這樣,騙我的人說沒錢交稅開不了發(fā)票結(jié)賬,我就看到4月25日的欠稅公告顯示欠城市維護(hù)建設(shè)稅720.87元,企業(yè)所得稅,9409.74,增值稅28834.95元,這個小微企業(yè)是做光伏安裝的,公司地址在村里。24年9月9日成立的,也是9月開始做光伏工程,謝謝老師幫我推算一下營業(yè)額和利潤
請問光伏安裝行業(yè)的小企業(yè)凈利潤率是多少?我想找參照沒有找到
老師,5月后才取得成本票,可以不調(diào)增交稅嗎?
一個月房租1200,6月份如果只住8天房租是320嗎
@董孝彬老師,老師給部隊做墻面廣告宣傳審價項目,這是2023年的項目,他的供應(yīng)商是一家廣告公司,他們簽的合同價款55.30萬,最終經(jīng)過我們事務(wù)所審價52萬多,這家供應(yīng)商2023年的時候?qū)@個項目并沒有做賬,現(xiàn)在事務(wù)所要求他們提供這個項目的明細(xì)賬,他們找了個財務(wù)公司做完不行,現(xiàn)在我負(fù)責(zé)幫他們做賬,這個供應(yīng)商從笫三方采購的成品半成品做釆購成本?銷售給甲方按合同價入賬做收入?是這樣嗎?問題是他合同價55萬多,我們審減2萬多,成52萬了,這個按甲方合同做賬,還是按審價后的金額做賬?
更正申報會不會引起稅務(wù)稽查
老師我開票咋老顯示一個請選擇正確的郵箱,我在頁面沒看到有郵箱呀。
個體工商戶今年第1季度由核定轉(zhuǎn)為查賬征收了,請問需要做匯算清繳嗎
老師,這種發(fā)票的稅,怎么算?
老師。24年暫估的成本30萬到這個月還沒取得那是不是要調(diào)增交稅
老師,這里免抵稅額對交稅以及企業(yè)的稅負(fù)有什么影響嗎?可以舉例說明一下嗎?