你好,他說(shuō)是不是屬于去年的,然后你今年做的是管理費(fèi)。

老師 無(wú)形資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng) 不影響當(dāng)期所得稅嗎 這道題是 應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的支出 計(jì)入了無(wú)形資產(chǎn),那2019年當(dāng)期所得稅沒(méi)有扣減管理費(fèi)用和加計(jì)扣除的金額合計(jì) 不是多交了一部分稅嗎 這個(gè)不用調(diào)整嗎(2020年匯算清繳的時(shí)間是4月28日,財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日是4月25日)
注會(huì)稅法 財(cái)務(wù)費(fèi)用中,含用于廠房建造的金融機(jī)構(gòu)貸款利息支出¥20萬(wàn),該廠房尚未交付使用。 這里會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了,廠房尚未交付使用,應(yīng)該予以資本化,而不能記財(cái)務(wù)費(fèi)用,所以要調(diào)整會(huì)計(jì)利潤(rùn)20 老師那為什么只需要調(diào)中財(cái)務(wù)費(fèi)用20,而不需要考慮調(diào)減記在建工程的成本20。20不用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了,那就記入了成本中,成本增加不是需要調(diào)增會(huì)計(jì)利潤(rùn)嗎?我認(rèn)為兩者一增一減就抵消了,該筆業(yè)務(wù)就不需要調(diào)整有納稅所得額了。 但是答案不考慮調(diào)減成本20,為什么呢
老師你好,按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,我們把以前購(gòu)買(mǎi)的固定支出都一次性計(jì)入事業(yè)支出中,抵減了當(dāng)年的所得稅的應(yīng)納稅額所得額。但新的政府會(huì)計(jì)制度要求計(jì)提折舊走單位管理費(fèi)或業(yè)務(wù)費(fèi),這樣不是還能沖減當(dāng)年的應(yīng)納稅額所得額,這樣是不是折舊費(fèi)用扣重復(fù)了呢,今年需不需要補(bǔ)繳所得稅呀?需要做納稅調(diào)整么?
注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所交給注協(xié)的行業(yè)會(huì)費(fèi)入了管理費(fèi)用,然后這樣就是扣除了費(fèi)用,那匯算清繳納稅調(diào)整那張表稅收金額又調(diào)減是什么意思,去年會(huì)計(jì)是這樣報(bào)的,這個(gè)到底能不能調(diào)減,她為什么會(huì)又調(diào)減一次,是有什么政策嗎
老師好,我們?nèi)ツ暧幸还P收入,合同服務(wù)期是22-23年,上一個(gè)會(huì)計(jì)全額確認(rèn)收入了,審計(jì)按服務(wù)期進(jìn)行了調(diào)整,把一部分調(diào)整到了預(yù)收賬款。調(diào)減了一百多萬(wàn)的利潤(rùn)。 但是他是在我報(bào)完匯算清繳后才出的試算平衡表,稅務(wù)申報(bào)的年報(bào)和匯算清繳我都是按照舊的數(shù)字。 現(xiàn)在已經(jīng)是7月了,這筆收入我必須要調(diào)賬嗎?我要是現(xiàn)在調(diào)了年底又得確認(rèn),而且現(xiàn)在調(diào)了賬感覺(jué)報(bào)稅什么的都會(huì)很麻煩啊
公司買(mǎi)一輛二手轎車(chē)3萬(wàn)元,已取得發(fā)票,公司支付的現(xiàn)金可以嗎
老師,公司給部分員工的餐費(fèi)補(bǔ)助,是否算員工福利,要不要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)過(guò)渡?
公司只有組裝工藝,出口能辦理退稅嗎
老師,這個(gè)季度做了2萬(wàn)的無(wú)票收入,最后申報(bào)增值稅我是需要繳納這2萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額對(duì)應(yīng)的增值稅的,但是我確認(rèn)收入時(shí)候,只是確認(rèn)了收入,沒(méi)有涉及到增值稅額的事情,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)下個(gè)稅申報(bào)客戶端系統(tǒng)
老師,融資租賃的服務(wù)費(fèi)承租方如何入賬?
老師,我們建筑公司,收到房地產(chǎn)公司打款800萬(wàn),然后法人從公司把錢(qián)轉(zhuǎn)出來(lái),再個(gè)人名義去付那家房地產(chǎn)公司購(gòu)房款,會(huì)計(jì)分錄怎么做啊,目前賬上掛著法人欠公司800萬(wàn)了怎么辦
這兩筆我怎么記賬。如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
個(gè)人給公司開(kāi)具二手設(shè)備發(fā)票255000元,需要繳納印花稅,增值稅,附加稅,個(gè)人所得稅,想知道個(gè)人所得稅稅率多少
你好,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶查賬征收,是要取得成本票和進(jìn)項(xiàng)票嗎?個(gè)體戶的做賬會(huì)計(jì)科目是有什么不同嗎?


不是,去年的科目余額表管理費(fèi)用有行業(yè)會(huì)費(fèi)3000,期間費(fèi)用填到其他,然后調(diào)減那有調(diào)了一下
那不對(duì),他在納稅調(diào)減又做了一次管理費(fèi)用,這不雙重抵扣了。
是的,所以我就有點(diǎn)覺(jué)得奇怪,那我
不對(duì)的,你去年在賬務(wù)處理里面修改了嗎?就是第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表。
她21年申報(bào)的,我先不管了,我也不知道啥情況,我先報(bào)22吧,22年不調(diào)減,正常走費(fèi)用扣除
每年都有行業(yè)會(huì)費(fèi),四季度財(cái)務(wù)報(bào)表也是管理費(fèi)用里
可以的,可以這么做的。