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老師:我們公司購買的產品或者配件零件等材料,產品到了發(fā)票未到款項未付?后期發(fā)票到了,這個要怎么處理呢?

2023-05-26 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-26 15:16

同學你好 借原材料 貸應付賬款暫估

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快賬用戶1960 追問 2023-05-26 15:30

然后次月月初在紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-26 15:35

收到發(fā)票的時候紅沖暫估的

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同學你好 借原材料 貸應付賬款暫估
2023-05-26
借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借: 成本費用 貸:應付賬款-XX公司
2020-09-15
按照會計制度規(guī)定,企業(yè)的資產應該按實際發(fā)生的支出金額入賬并折舊,只要固定資產金額是準確確定的 先計入固定資產 次月開始折舊 固定資產無發(fā)票不影響提折舊
2022-05-15
你好 只是沒有發(fā)票 實際有生產和商品? ?收到商品時暫估入賬 后面沒有發(fā)票就直接正常入賬就可以??
2020-11-18
你好,委托加工物資收回后借:原材料? 貸:委托加工物資? ? ?領料 借生產成本 貸原材料? ?? 結轉生產成本 借庫存商品 貸生產成本? 結轉銷售成本 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2024-07-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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