在具體的什么問(wèn)題?
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庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯(cuò)了吧,可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò),就是之前沒(méi)建賬,后來(lái)開(kāi)始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒(méi)從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時(shí)候庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來(lái)判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對(duì)方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說(shuō)了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問(wèn)是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價(jià)值為 0。被套期項(xiàng)目, X 金屬存貨的賬面價(jià)值和成本均為 1260 萬(wàn)元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價(jià)值上漲了百 25 萬(wàn)元 X 金屬存貨的公允價(jià)值下降了 25 萬(wàn)元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價(jià)值下降了 15 萬(wàn)元, X 金屬存貨的公允價(jià)值上升了 15 萬(wàn)元。當(dāng)日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬(wàn)元的價(jià)格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
總分合并匯算清繳 預(yù)繳企業(yè)所得稅 和分公司各百分之五十?,F(xiàn)在匯算清繳 有補(bǔ)稅 各五十。分公司報(bào)表用填么
分公司不用的,他直接支付給總公司就行。
但是報(bào)表出來(lái) 分公司也的分?jǐn)傃a(bǔ)百分之五十呢
你們單位一塊繳納的不是嗎?是不是一次支付給了稅務(wù)局?
不是??偣鞠到y(tǒng)是補(bǔ)交五十的稅款
那需要分公司自己申報(bào)填寫剩余50%
這是分公司的跨地區(qū)表。那就是自己填21 22 行? 系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)那五十么?
您看下呢
你看一下那個(gè)灰色的是允許填寫的還是空白的允許填寫,你這個(gè)比例自己填寫進(jìn)去。
21 22 可以自己填的! 我疑惑點(diǎn)還有一個(gè)。預(yù)繳時(shí)候 也是各五十比例。但是之前會(huì)計(jì) 把分公司單體報(bào)表也申報(bào)了。這匯算清繳 報(bào)表還用填單體的么?
不需要 他自己就不需要了,要不就重復(fù)了。
前他自己申報(bào)的是不是沒(méi)有做合并。
現(xiàn)在我們是這種情況 您幫判斷下。總分各做了個(gè)異地備案 分公司預(yù)繳時(shí)候 都是總公司合并數(shù)據(jù) 稅款就各五十。然后每次他們?nèi)园逊止镜膯误w表去填報(bào)下! 您就說(shuō)我這次匯算清繳 我分公司怎么做? 還有日常預(yù)繳那還用填單體嚒
對(duì)方是獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算?如果是獨(dú)立核算,預(yù)繳的時(shí)候可以自己申報(bào)匯算清繳,你們?cè)俸喜ⅰ?
獨(dú)立還是非獨(dú)立看增值稅? 增值稅是獨(dú)立申報(bào)的。就是所得稅這種形式
不是的,你們做備案的時(shí)候有,你去電子稅務(wù)局里面有一個(gè)我的信息在這里面找一下。
找哪個(gè)信息看獨(dú)立還是非獨(dú)立
企業(yè)信息里面就有。
或者是找一下認(rèn)定信息都行