你好,這個(gè)不需要調(diào)整分錄的發(fā)票,不能使用直接交所得稅就可以了。
假設(shè)2019年虧損20萬元 且2019年有 10萬暫估發(fā)票(虛例支出) 在2019年當(dāng)時(shí)做賬分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:應(yīng)付賬款 10萬 2020年 需要沖掉 反分錄為:借 應(yīng)付賬款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本10萬 將上述分錄拆分,換成以前年度報(bào)益調(diào)整科目 借:應(yīng)付賬款10萬 貸:以前年度報(bào)益調(diào)整10萬 借:以前年度損益調(diào)整10萬 貸:利潤分配一未分配利潤 10萬!以前暫估的這樣可以嘛??但是更多的是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —暫估入庫 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
老師你好,20年的賬有張票據(jù)不能用當(dāng)時(shí)用了當(dāng)時(shí)做的時(shí)候是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存現(xiàn)金 今年怎么調(diào)整合適分錄怎么做?
你好老師,之前我是暫估時(shí)分了兩筆分錄做,1借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 2借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 這樣的話,直接沖銷庫存會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。那我應(yīng)該怎么調(diào)整好呀[抱拳]
老師,去年有一筆分錄做錯(cuò)了,2021年借庫存商品貸應(yīng)付賬款,應(yīng)該是借庫存商品貸生產(chǎn)成本?,F(xiàn)在想調(diào)整過來,怎么操作。窺視2021年賣出去一批商品,沒有核算出成本,就暫估庫存了,就是上面的分錄,現(xiàn)在想調(diào)整過來,怎么弄。
老師,2021年的分錄借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-xx公司,現(xiàn)在要沖掉這筆,怎么用以前年度損益調(diào)整 科目調(diào)呢?
一般納稅人銷售給個(gè)人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費(fèi)用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個(gè)嗎
老師,建筑服務(wù)開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務(wù)*工程款 可以嗎?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
非盈利社會(huì)組織會(huì)費(fèi)收入免稅嗎
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
建筑企業(yè)進(jìn)賬占比怎么計(jì)算,因?yàn)槲业倪M(jìn)賬比實(shí)際進(jìn)項(xiàng)多。
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
要調(diào)整的話怎么調(diào)整
這筆不需要調(diào)整啊,因?yàn)樗凼菢I(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生,只是發(fā)票不合規(guī)。只需要做交所得稅的分錄就行。
我要調(diào)整啊,我23年把這個(gè)發(fā)票補(bǔ)上
把原來那個(gè)分路紅沖,然后按照現(xiàn)在取得正確發(fā)票入賬就行,成本科目用以前年度損益調(diào)整代替其他科目不變。