你好,退稅是是零的,這些你看一下它是免稅還是視同內(nèi)銷,如果是免稅的話,這一部分進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出,不允許抵扣。
在外貿(mào)企業(yè)的出口退稅中,申請退稅的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)當(dāng)中含有內(nèi)銷的貨物或是尚未出口的貨物的話,這個退稅是退整張發(fā)票的稅額還是只是退出口貨物的那部分?那其中內(nèi)銷或是尚未銷售的那部分稅額在以后還能進(jìn)行抵扣嗎?
老師,請問我們公司有批貨物是出口,企業(yè)對出口采取“免退稅”,9月份開票時把零稅率開成13%稅率,10月份也已經(jīng)申報退稅和報增值稅等,請問要怎么處理?稅務(wù)局那邊會通知嗎
我司是一個進(jìn)出口外貿(mào)公司。 若進(jìn)口一批貨物,成本100萬,進(jìn)項稅13萬。 出口的時候收入200萬, 出口是0稅率,無需交增值稅,可以申請進(jìn)出口退稅,退稅額為13萬。 請問,這筆交易需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師我們公司出口了一批貨物,只收到了一部分的定金,那么可以申報出口退稅嗎?我們公司是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè)的
我公司是生產(chǎn)型企業(yè),上月出口一批貨物,其中大部分貨物是零退稅率的,小部分是13%退稅率的,請問這批貨物在出口退稅管理系統(tǒng)是全部申報還是只申報13%退稅率的貨物,進(jìn)項發(fā)票如何處理
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
進(jìn)項發(fā)票勾選抵扣后再做轉(zhuǎn)出嗎?
對的,是的,是這么做的。
材料進(jìn)項如何劃分是用于內(nèi)銷的還是外銷的呢
生產(chǎn)一個產(chǎn)品用多少材料,你們能分出來嗎?你結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?