不超30萬是免稅%2B應(yīng)稅收入不超
小規(guī)模季度普票30萬內(nèi)免增值稅,超過30萬是超過部分不免還是全部不免。季度35萬交多少增值稅
小規(guī)模納稅人有個(gè)季度開票收入是30萬,其他季度都超超過30萬,那是不是就是那30萬的一個(gè)季度是免增值稅還是全不免增值稅
小規(guī)模即有免稅又有應(yīng)稅服務(wù),增值稅享受季度不超30萬免交增值稅的政策,不超30萬是免稅+應(yīng)稅收入不超,還是只要應(yīng)稅服務(wù)收入這部分不超就行
請問小規(guī)模季度不超過30萬免增值稅是超過的也減免30萬內(nèi)的部分,還是超過了就都不減免了,減免的增值稅應(yīng)該如何做賬?
1.小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票 季度銷售額超30萬,是超過30萬的部分按照1%征稅吧?2.小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票 是不是就不能享受季度30萬免稅政策?專票銷售額不計(jì)入季度銷售額30萬免稅范圍內(nèi)吧?
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個(gè)四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
補(bǔ)計(jì)提以前工資怎么做賬,個(gè)稅申報(bào)了,也發(fā)了。但是計(jì)提少了,年報(bào)也是按計(jì)提申報(bào)的。
我是一家小型的洗衣廠,是專門負(fù)責(zé)幫酒店把臟布草拉回來洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費(fèi)是計(jì)入成本好還是計(jì)入銷售費(fèi)用好?
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-代訂住宿,算服務(wù)費(fèi),還是住宿費(fèi),是專票,稅率6個(gè)點(diǎn)
如果超過,是不是應(yīng)稅這部分全部收入計(jì)算增值稅,免稅這部分還是免稅
是,應(yīng)稅這部分全部收入計(jì)算增值稅,免稅這部分還是免稅