您好,這個勞務費是人力資源公司開的發(fā)票還是我們自己給人發(fā)的工資啊,自己發(fā)的不行啊,要申報勞務個稅的
老師,我們公司要申請高新企業(yè),之前都沒有做研發(fā)費用,這個季度開始我們才開始做研發(fā)費用,請問我這個季度報所得稅時可以研發(fā)費用的加計扣除嗎?
請問我公司2022年下半年發(fā)生的企業(yè)研發(fā)費用,正在申報高新資格證書,這期間研發(fā)費用是否可以申報所得稅加計扣除?
老師你好,我們公司今年才獲得高薪企業(yè)證書,在2022年所得稅匯算時沒有做研發(fā)費用加計扣除,這個對后期高新有影響嗎
公司取得高新技術證書,2022年研發(fā)費用只有勞務費,勞務費又沒有申報個稅,這樣這個研發(fā)費不能做為研發(fā)費加計扣除嗎?
你好!研發(fā)費用加計扣除不是高新技術也沒有專利,這個加計扣除也是可以申報扣除嗯的嗎
老師,我們是建筑企業(yè),稅務讓補2023年到現在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結轉收入,也繳了增值稅,按稅務說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務設置科目是應交稅費-教育附加,按理說不是應交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產-長期股權投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產,什么時候又用應收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內; 簽合同時,先把原資產折舊提了,然后在轉入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計提持有待售資產減值損失對么?
稅負什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進項認證需要按本月領了哪些材料對應的發(fā)票認證嗎
是公司發(fā)給個人的,那這樣的話這個費用不做研發(fā)費用,公司也沒有其他的研發(fā)費用,所得稅匯算清繳時是不是直接不勾選高新技術產業(yè),也不填高新證書編號了?
您好啊,高企所得稅有優(yōu)惠啊,要勾,一點研發(fā)費用也沒有么,辦公費總有吧,電腦折舊
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
賬上沒有歸集到研發(fā)費用,都做管理費用了,可以直接填表時調出來嗎?賬上不調只調表可以嗎?
您好啊,咱調賬不很容易么,反結賬到12月份
反結賬到12月份,然后把1-12月份的費用一次調整,不用按每個月調整吧?比如工資,我把一年合計歸集到研發(fā)費用的工資合計一次性調為研發(fā)費用,是這樣嗎?
您好啊,是的,12月調一次,反正咱賬上有
謝謝老師
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!