您好,是可以進(jìn)行更正的
老師您好,去年多計(jì)提工資現(xiàn)在需要調(diào)整,可以直接在今年的賬上調(diào)整嗎?以往的企業(yè)所得稅申報(bào)表還需要更正嗎?之前的企業(yè)所得稅有交稅了。
老師,現(xiàn)在專管員需要我們更正企業(yè)所得稅,要調(diào)增更正,現(xiàn)在調(diào)整以后,以前繳納的稅款怎么處理也,比如以前我們申報(bào)的時(shí)候繳納所得稅2000元,現(xiàn)在更正申報(bào)繳納所得稅8000元,這8000元幾年包含了之前繳納的2000,現(xiàn)在要怎么申報(bào)呢
老師,更正申報(bào)去年的增值稅可以更正原有的數(shù)據(jù),更正申報(bào)去年的年度企業(yè)所得稅申報(bào)表,能直接更正主表還是要更正納稅調(diào)整項(xiàng)目目明細(xì)表?
2022年企業(yè)的財(cái)務(wù)申報(bào)在電子稅務(wù)局上可以更正申報(bào)嗎還是要去柜臺(tái),財(cái)務(wù)報(bào)表更正了申報(bào),利潤如果是正的,相應(yīng)的所得稅這些要調(diào)整嗎
老師:上年的企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)后,發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整,可以更正嗎?
老師,PETS結(jié)售匯入賬,怎么做賬呢
老師,A公司和B公司出資成立C公司,A公司持股51%,B公司持股49%,C公司是A公司的子公司,那么A公司和B公司屬于合營企業(yè)還是聯(lián)營企業(yè)?B公司和C公司是聯(lián)營企業(yè)還是合營企業(yè)?
你好!我想請(qǐng)教一下,我們是鋼材銷售貿(mào)易商,進(jìn)貨商品是按理計(jì)計(jì)算的,銷售時(shí)跟客戶是以磅計(jì)出售的,中間存在差異怎樣做帳務(wù)處理,還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票也是重量不一樣的,那余下的進(jìn)項(xiàng)差額票怎樣處理?已經(jīng)全張發(fā)票勾選抵扣了!
老師,如果是做鞋子銷售的,給客戶送禮物是茶葉貼上公司log,這樣可以做廣宣費(fèi)嗎?
老師,他這是啥意思?
老師好:咨詢下,人社特殊繳費(fèi),可以在社保端查到明細(xì)嗎?電子稅務(wù)局,目前看不到數(shù)據(jù)~
小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開票普票金為12萬,季度未超過30萬,交不交增值稅
老師,我們24年8月出口的貨,今年4月退貨,實(shí)際是5月收到貨,6月給客戶重新發(fā)貨,相當(dāng)于換貨,4月在出口退稅申報(bào)中做了沖減,開了已補(bǔ)稅未退稅證明,由于賬上沒收到貨,沒有紅沖收入和成本,我6月賬內(nèi)紅沖收入成本,那申報(bào)當(dāng)月出口退稅時(shí)這筆紅沖收入會(huì)沖減我本期出口收入,出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)和賬內(nèi)數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)業(yè)務(wù)要怎么處理呢?
打官司一部分的費(fèi)用是對(duì)方還的,對(duì)方把這筆費(fèi)用打到公戶,讓公司后面一起還,這筆款項(xiàng)如何入賬
我司是一般納稅人 生產(chǎn)加工類的 開了幾年了 現(xiàn)在要申請(qǐng)進(jìn)出口權(quán) 對(duì)注冊(cè)資本有要求嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
更正有次數(shù)要求嗎?
沒有更正有次數(shù)要求
知道了,謝謝老師
您客氣,非常榮幸能夠給您支持