你好,你調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的,這個(gè)有發(fā)票嗎?
2022年7月更正2021年匯算清繳,產(chǎn)生的所得稅,是不是應(yīng)該記在以前年度損益調(diào)整中,那在2023年申報(bào)2022年匯算清繳應(yīng)該怎么做?
在3月的時(shí)候進(jìn)行了調(diào)賬,涉及以前年度損益科目,調(diào)賬的收入、成本涉及到20-22年,那么,在稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候,1季度所得稅要怎么申報(bào),注意什么點(diǎn),1季度財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)要調(diào)整么,3月增值稅要怎么申報(bào),22年所得稅匯算的時(shí)候要怎么調(diào)整處理以前年度損益,22年度財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)要不要調(diào)整
關(guān)于申報(bào)所得稅匯算,調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,涉及21年的管理費(fèi)用,我更正21年申報(bào)的時(shí)候,這筆管理費(fèi)用(維修費(fèi),薪酬,社保,費(fèi)用類)應(yīng)該填到那張表呢?
在2023年3月的時(shí)候用了以前年度損益的科目,那么,在做2022年所得稅匯算的時(shí)候要怎么調(diào)賬?以及因?yàn)樘魬?zhàn)涉及到了收入的調(diào)整,那么之前申報(bào)的增值稅應(yīng)該怎么處理?
老師,請(qǐng)問下24年有調(diào)22年與23年的賬,做了以前年度損益調(diào)整,那我們?cè)谧?023年匯算清繳的時(shí)候需要把以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)的科目改的賬調(diào)整2022及2023年的年報(bào)及季報(bào)嗎?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報(bào)pdf
您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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是門店剛開業(yè)的時(shí)候,管理混亂,造成了收入在充值卡這塊數(shù)據(jù)有誤,都有底單小票可查,以及庫存管理造成的問題,也有票據(jù)
現(xiàn)在是增加了收入,只有增加收入,其他的沒有動(dòng)嗎?
收入有增減,然后成本也有增加
收入的,不管有沒有發(fā)票,納稅調(diào)整明細(xì)表,收入類里面填寫稅收金額就可以的。
成本需要有發(fā)票才可以在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目填寫稅收金額。
那增值稅那塊要怎么處理呢。
以及,在2022年的時(shí)候有收到針對(duì)2021年所得稅匯算的退稅。計(jì)入了以前年度損益,是在做完2021年所得稅匯算清繳后收到的。這筆要在財(cái)務(wù)報(bào)表以及2022年所得稅匯算的時(shí)候怎么調(diào)整呢
增值稅需要去修改之前的申報(bào)表。
不需要填寫的退回來的企業(yè)所得稅,這個(gè)不影響你匯算清繳。
那2022年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就有一個(gè)這個(gè)退稅的差額。這樣可以用于申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表么
可以的,可以忽略的。
收入的部分,因?yàn)闆]有把客戶欠款的部分計(jì)入到收入中,之前都用的收付實(shí)現(xiàn)制,現(xiàn)在是在收入的納稅調(diào)整明細(xì)表—其他那填寫稅金金額為-10萬么
稅收金額填寫10萬。收入類的其他里面稅收金額填寫10萬就可以。
老師,我剛才的表述有點(diǎn)問題。是收入現(xiàn)在多計(jì)了10萬,這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表-未按權(quán)責(zé)發(fā)生制明細(xì)表里填么,合同金額、帳載、稅收要怎么填呢
你好,填寫稅收金額10萬。其他的不填寫。
那這樣不是調(diào)增了10萬?我多計(jì)了收入不是應(yīng)該調(diào)減么?
你好,你之前所做的收入應(yīng)該增加收入增加利潤 增加利潤調(diào)增
我應(yīng)該是多計(jì)了收入,那么現(xiàn)在應(yīng)該是利潤調(diào)減啊
納稅調(diào)整明細(xì)表收入類,其他填寫賬單金額
稅收和合同金額那要填不
不填寫 其他的不填寫