你好; 你們是什么行業(yè)的; 因為有一個 15%和30%的比例的;看你們 是什么來算??
乙企業(yè)為居民企業(yè),2018年度商品銷售收入為2800萬元,發(fā)生現(xiàn)金折扣50萬元,接受捐贈收入50萬元,該企業(yè)當年實際發(fā)生業(yè)務招待費15萬元,廣告和業(yè)務宣傳費460萬元。要求:(1)計算以企業(yè)本年度可在稅前扣除的業(yè)務招待費金額(2)計算乙企業(yè)本年度可在稅前扣除的廣告和業(yè)務宣傳費金額
35. 某企業(yè)2021年銷售商品取得1000萬元的收入, 視同銷售收入200萬元。本年發(fā)生的廣告費和業(yè) 務宣傳費為 200萬元。企業(yè)所得稅匯算清繳時,廣 告費和業(yè)務宣傳費應調(diào)整應納 稅所得額為( ) 萬元。 A20 B200 CO D50
A企業(yè)2021年主營業(yè)務收入1500萬元,其他業(yè)務收入180萬元視同銷售收入60萬元,a企業(yè)2021年發(fā)生廣告費和宣傳費210萬元,其中40萬元為不允許扣除支出 計算該公司本年可扣除的廣告和業(yè)務宣傳費金額。計算本年度廣告和業(yè)務宣傳費納稅調(diào)整增減額?;卮鹕鲜鰳I(yè)務應填寫哪幾個所得稅申請表?
甲公司為生產(chǎn)、銷售機電設備的生產(chǎn)企業(yè),2022年銷售收入為8000萬元,全年發(fā)生廣告費用1300萬元,全年會計利潤總額為80萬元(已扣除全年廣告宣傳費),無其他納稅調(diào)整事項。請計算甲公司本年廣告費納稅調(diào)整金額、本年應納所得稅額和稅后利潤的金額。(企業(yè)所得稅稅率25%)
2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳的廣告宣傳費是這樣填寫的嗎?本年實際發(fā)生金額為102404元,本年銷售收入額為259498元,本次匯算清繳確認稅前扣除額為38924.7元?
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
2024工商年報社保部分,單位繳費基數(shù)是否包括2024年年審補差部分,如果2024養(yǎng)老年審在2025年1月退費,要含這部分嗎
請問 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫,請問 現(xiàn)在申報所屬期4月份申報表時,本期繳納上期應繳稅額 行 是否填寫5月份繳納的3月份的入庫增值稅稅額?
老師民間非營利組織會計制度 企業(yè)所得稅如何做賬 入其他費用會影響當年的利潤嗎
您好老師,我想問一下,剛才稅務來我們公司出口退稅首單核實,他給提了幾個問題,1.房租水電費只有收據(jù),沒有發(fā)票,2.沒有工資花名冊和銀行轉(zhuǎn)賬憑證,因為我們2024年業(yè)務很少,沒有發(fā)工資,這種情況我應該怎么和稅務溝通?現(xiàn)場已經(jīng)解釋了,但是他還讓記下來,是需要寫情況說明嗎還是怎么著?
請問員工手機上已采集專項附加,會計在每月申報個稅的時候,累計繼續(xù)教育和累計贍養(yǎng)老人還是手動填入嗎?
老師,系統(tǒng)計劃成本法與實際成本核算的時候有什么區(qū)別,用材料采購科目的話后期要怎么處理,轉(zhuǎn)入原材料嗎
四月開完票已入賬,收入沖的預收款。那么紅沖分錄寫借預收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費應交增值稅銷項稅額負數(shù)嗎,重開的分錄寫正數(shù)嗎
老師 員工的體檢費可以報銷嗎
請問老師,水資源稅改成,不征增資稅自來水了嗎?
是房地產(chǎn)代理公司,就是幫房地產(chǎn)開發(fā)公司做銷售代理的,銷售收入都是代理費
你好 ; 那是 15%? ;對的哈; 是這樣算的?