你好?? 你好 : 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準則處理 : 補提所得稅時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅金--應繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時: 借:應交稅金--應繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準則 處理 : 補提所得稅時: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅金--應繳所得稅 (2)繳納時: 借:應交稅金--應繳所得稅 貸:銀行存款
老師。做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)無票成本,這筆成本金額是不是在今年做一筆會計分錄?這邊分錄是匯算清繳前做還是匯算清繳后做?
老師我匯算清繳需要調(diào)增費用100萬會計分錄怎么做呀?
匯算清繳補繳企業(yè)所得稅的會計分錄怎么做呀
老師 我今年匯算清繳需要補稅,這個會計分錄怎么做呀
老師好,22年匯算清繳做完后,我們公司需要補稅,這個補的稅怎么做會計分錄呢?
老師,第三季度做賬軟件點資產(chǎn)負債表報表重分類了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報財務(wù)報表的時候是只更改當期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動?還是都需要按照重分類后的申報,那一二季度已申報的需要更改嗎?麻煩老師回答細一點可以嗎?我這邊不能進行追問。感謝
開普票只填名稱,不填識別號,可以嗎?開自然人的。
個稅申報怎么沒有扣除掉專項扣除呢
郭老師回答,如果將員工結(jié)婚補貼放在應付職工薪酬下的福利費中,那新的季度表中附表職工薪酬第二行取數(shù)就比個稅申報的數(shù)少。而且這個是現(xiàn)金發(fā)放也不是人人有份,屬于津貼或補貼,并不屬于職工福利費。所以我將他從福利費又調(diào)到工資里了。
老師您好,我有一張加油費的專票,給銷售報銷完了,可是當月忘了認證,如果想下個月認證發(fā)票,這個月怎么做這筆管理費用的會計分錄呢
費用發(fā)票,應該不用交印花稅吧
老師,我現(xiàn)在有一個問題就是,9月份有一張報關(guān)單的發(fā)票開重了,這個月企業(yè)所的稅申報的時候,自營收入按照增值稅申報報上報還是按照實際的報
小微企業(yè)企業(yè)所得稅300萬以下5%,300萬以上25%是嗎
固定資產(chǎn)清理是否需要申報增值稅
外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅,有形式發(fā)票,沒有開出口發(fā)票,可以操作申請退稅嗎? 出口發(fā)票號碼怎么寫?