銀行??顚S玫?,不需要的,但是對應的支出抵扣不了所得稅。
請教下,企業(yè)收到政府獎勵,需要交企業(yè)所得稅嗎?
政府補助,獎勵,要交企業(yè)所得稅嗎?哪些補助可以不交
老師,政府獎勵的250萬要不要交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師,我想問一下幼兒園收到規(guī)定用途的政府獎勵補助,交企業(yè)所得稅嗎
老師,企業(yè)收到政府的獎勵要交所得稅嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
就是比如穩(wěn)崗補貼、產(chǎn)值增量獎、小升規(guī)獎勵、紓困資金等獎勵要交所得稅
你好,需要正常交稅的。
那什么樣的資金用途,政府給的,才不需要交稅
好,專款專用的用在特定的用途。
它規(guī)定的用途,你有專項輔助賬本。
那我所得稅匯算清繳表怎么填寫
A105040專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表 表格第一列填寫的是你收到政府補助的金額,第二列是你做營業(yè)外收入的金額 后面填寫對應的支出 然后對應的這個支出在納稅調(diào)整明細表扣除項目有一個免稅收入對應的支出里面填張載金額。
老師,可是這一筆不能免稅呀,我應該營業(yè)外收入不能調(diào)減,可不可以直接A101010表里面填寫在政府補助利得,然后不填A105040表?
但是這樣子的話會有風險掃描信息提示出來
如果不能免的話,你就在主表填寫營業(yè)外收入就是了,正常交稅,其他的不用填寫。
那我就填寫在營外收收入下的政府補助利得?但是怎么看是否可以免稅呀,只知道這些款是政府發(fā)放的,然后用途是穩(wěn)崗補貼、產(chǎn)值增量獎、小升規(guī)獎勵、紓困資金等的獎勵款
好,你填寫其他就可以的,你需要填寫一般收入明細表嗎?如果是的話,在營業(yè)外收入里面填寫其他。
其他的都不需要填寫了,你就不用額外填寫表格了。
填寫其他?不填寫政府補助利得嗎?我需要填寫一般企業(yè)收入明細表的
有215萬誒,填寫其他會不會稅務來問
是的 不會的 你正常交稅了。
為什么不能填寫在政府補助利得里面?
寫到政府補助 你還得填寫我上面給你寫的那個表格。