是更正申報(bào)補(bǔ)繳280的稅款
你好老師,今天稅局人員打電話給我公司,說(shuō)我公司的19年的增值稅申報(bào)和年度余額對(duì)不上,喊我公司核對(duì)后更正申報(bào),后我核對(duì)了,因?yàn)橛袩o(wú)票收入,所以銷項(xiàng)稅額和稅控盤(pán)的稅額會(huì)不一樣,還有就是稅控盤(pán)的280沒(méi)減免,是因?yàn)檫@兩個(gè)的原因引起的嗎?
老師好,我們稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280,這個(gè)月申報(bào)我們不用繳稅也就用不上抵扣280的稅款,我在申報(bào)增值稅申報(bào)表4中本期實(shí)際遞減額填寫(xiě)0,期末余額是280嗎?是填寫(xiě)這兩個(gè)表嗎?
老師我發(fā)現(xiàn)我之前稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)的抵扣報(bào)表附件資料(四)寫(xiě)錯(cuò)了,導(dǎo)致期末余額還有280,但減免稅額申報(bào)明細(xì)表是正確的,這個(gè)我需要更改嗎?
2021年12月份交了公司的稅控盤(pán)280元服務(wù)費(fèi),但是申報(bào)第四季度增值稅時(shí),忘抵扣這280元了,增值稅也已經(jīng)扣過(guò)款了,是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)這280元放在2022年第一季度報(bào)增值稅時(shí)抵扣可以么?
老師,我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,有了數(shù)控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280.我填了附表4那個(gè)減免稅表,但是最后扣費(fèi)的時(shí)候,這個(gè)280怎么沒(méi)有扣掉啊
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!