您好,對(duì)的,這樣的話,確實(shí)是虧了一點(diǎn)
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我有個(gè)供應(yīng)商說(shuō)加收我們11個(gè)點(diǎn)的稅金給我們,開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個(gè)點(diǎn),那么他們應(yīng)該開(kāi)給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來(lái)的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商這個(gè)是怎么算出來(lái)的,問(wèn)他們他們說(shuō)就是這么多也不肯說(shuō),現(xiàn)在老板問(wèn)我,我也算不出來(lái),麻煩老師了
老師好,嗯,是這樣的,我們是貿(mào)易服裝有限公司,然后如果我們賣貨給客戶是1萬(wàn)塊,是不是客戶給我們打款的話也是按稅點(diǎn)再加貨款一起打給我們是嗎?然后我們是小規(guī)模納稅人,那我們開(kāi)票是收幾個(gè)點(diǎn)?如果是這樣的話,我們買個(gè)供應(yīng)商的貨款的供應(yīng)商都沒(méi)有給我們開(kāi)票,我們給客戶開(kāi)票的話是不是我們虧了呢?
老師好,有個(gè)合作商,本來(lái)我們買他們的東西應(yīng)該開(kāi)單價(jià)45的票給我們,然后我們賣價(jià)是50,然后這個(gè)合作商再給我們付20,我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)給他們,但是對(duì)方嫌麻煩,意思是直接抵減以后開(kāi)25的票給我們,這樣從稅的角度來(lái)說(shuō)我們是不是吃虧了
老師,我們公司跟其他公司有合作的業(yè)務(wù),客戶轉(zhuǎn)款到我們公司,發(fā)票也是我們開(kāi)票給客戶,然后我們?cè)俑献鞴痉诌@筆收入 我們就從對(duì)公轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)金額給合作公司,合作公司開(kāi)勞務(wù)服務(wù)的發(fā)票給我們,1,這個(gè)發(fā)票怎么做分錄呢 。2 合作公司開(kāi)過(guò)來(lái)的勞務(wù)服務(wù)發(fā)票,也是可以入我們成本的吧
老師,我們跟個(gè)體工商戶合作,他給我們公司做推廣活動(dòng),我們給他費(fèi)用,本來(lái)是叫他開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票給我們,但他說(shuō)他個(gè)體工商戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照內(nèi)容沒(méi)有服務(wù)這塊,開(kāi)不了服務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)他要開(kāi)什么發(fā)票給我們才可以付這個(gè)款給他呢?
會(huì)展服務(wù)展覽服務(wù)入什么費(fèi)用呢,是服務(wù)費(fèi)還是會(huì)議費(fèi)?
老師,沒(méi)有原材料成本發(fā)票的貨物,到時(shí)候匯算清繳在什么地方做納稅調(diào)增?好像沒(méi)有這樣原材料成本欄?
老師 本期繳納上期應(yīng)納稅額 應(yīng)該填寫哪個(gè)數(shù)字 本期進(jìn)項(xiàng)105840.7 銷項(xiàng)24770.64 因欠稅 本期進(jìn)項(xiàng)勾選的多一些
老師你好,對(duì)方是小規(guī)模納稅人沒(méi)有運(yùn)輸資質(zhì),我可以收對(duì)方開(kāi)出的運(yùn)輸發(fā)票嗎?是普票
律所事務(wù)所,申報(bào)殘疾人就業(yè)保證金的時(shí)候合伙人工資要不要算不算上,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了
個(gè)稅系統(tǒng)怎么選5-7月申報(bào)個(gè)稅
老師你好,我新接收一家公司財(cái)務(wù),想問(wèn)問(wèn)怎么可以查到公司上年的已經(jīng)申報(bào)的未開(kāi)票收入嗎?我交接沒(méi)人交接,現(xiàn)在上班催款。要開(kāi)票
老師廚房買菜,怎么寫分錄
老師 給工人買的手套 廠子里面買的通風(fēng)器 和給機(jī)子用的黃油記到什么科目里面?
股東會(huì),監(jiān)事會(huì)都有臨時(shí)和定期會(huì)議。那董事會(huì)有臨時(shí)會(huì)議么
按這個(gè)單價(jià)大概能虧多少呢,我們和對(duì)方都是一般納稅人,貨物是13個(gè)點(diǎn)
大概就是虧掉5個(gè)點(diǎn)左右