國(guó)家稅務(wù)總局在2021年時(shí)回復(fù)過(guò)關(guān)于超出營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍的開(kāi)票問(wèn)題,不存在超過(guò)就不能開(kāi)票的情況,讓他按實(shí)開(kāi)具 https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810356/n3255681/c5166135/content.html
我們公司跟另外一家公司合作,我們給他們結(jié)算服務(wù)費(fèi),由他們派來(lái)一個(gè)員工來(lái)我們公司,本來(lái)我們是不給這個(gè)員工發(fā)工資的,只結(jié)算服務(wù)費(fèi),但是由于公司一直沒(méi)結(jié)算,所以他們公司就說(shuō)沒(méi)錢(qián)給這個(gè)員工發(fā)工資,讓我們把這個(gè)員工的工資轉(zhuǎn)到他們賬上,到時(shí)候從應(yīng)結(jié)算的服務(wù)費(fèi)里扣除,他們給我們開(kāi)票,現(xiàn)在他們開(kāi)的票,服務(wù)名稱是 “生活服務(wù) 工資”,這樣是可以的嗎
老師,我們公司是藥品推廣銷售代理商,我們給藥企開(kāi)銷售發(fā)票(藥企支付給我們推廣服務(wù)費(fèi)),但是下游的代理商都是個(gè)人,支付給他們推廣費(fèi),但是他們不給我們開(kāi)發(fā)票,我們現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,但是正常交稅啦,長(zhǎng)期這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,確實(shí)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票
你好,我們給乙方公司支付他們員工工資,需要他們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,他們用個(gè)體戶給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)可以嗎? 看了他們營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有勞務(wù)服務(wù)
老師,一客戶推薦其他客戶跟我們公司購(gòu)買物品,我們要給他推薦費(fèi),他開(kāi)了現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)發(fā)票給我們,一個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)我們賬務(wù)處理是要做到什么費(fèi)用呢
老師,我們跟個(gè)體工商戶合作,他給我們公司做推廣活動(dòng),我們給他費(fèi)用,本來(lái)是叫他開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票給我們,但他說(shuō)他個(gè)體工商戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照內(nèi)容沒(méi)有服務(wù)這塊,開(kāi)不了服務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)他要開(kāi)什么發(fā)票給我們才可以付這個(gè)款給他呢?
怎么查個(gè)人一整年交的醫(yī)保和社保,一整年能導(dǎo)出來(lái)的,
發(fā)票是專票,報(bào)銷重復(fù)轉(zhuǎn)了,當(dāng)時(shí)入賬借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問(wèn)接下來(lái)一步怎么入賬?
公司買一輛二手車,錢(qián)由其他公司付款,車入到公司名下,錢(qián)不用還其他公司,如何處理
兩免三減半的企業(yè),前兩年盈利不交企業(yè)所得稅,三年第三年盈利了,交的是第三年的單獨(dú)盈利的企業(yè)所得稅?還是一二三年累積下來(lái)盈利的稅?
一般納稅人上個(gè)月開(kāi)了張3%勞務(wù)服務(wù)專用發(fā)票出去,公司能抵扣進(jìn)來(lái)的材料費(fèi)發(fā)票嗎
老師,5月還沒(méi)有報(bào)4月的稅,可以開(kāi)5月的發(fā)票嗎?
C公司的股東是A公司,B公司 這種是母子公司嗎
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對(duì)應(yīng)賬戶怎么建賬
匯算清繳是的工資薪金支出,應(yīng)該按照管理費(fèi)用-工資還是應(yīng)付職工薪酬-工資填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)收承兌,是怎么收,需要什么手續(xù)嗎
但他去稅務(wù)局咨詢了,人家說(shuō)他不可以開(kāi)
建議你打一下你們當(dāng)?shù)?2366確認(rèn),懷疑他怕麻煩沒(méi)有說(shuō)實(shí)話,這個(gè)發(fā)票肯定是要按實(shí)開(kāi)具的,如果實(shí)際發(fā)生了服務(wù)但不按服務(wù)費(fèi)來(lái)開(kāi),是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
所以他去做推廣的話只能開(kāi)服務(wù)發(fā)票了是吧
是的,屬于推廣服務(wù)費(fèi)
好的 謝謝老師
不客氣,方便的話麻煩給老師一個(gè)好評(píng)哦
對(duì)了,老師我再問(wèn)個(gè)問(wèn)題,贈(zèng)送商品的銷項(xiàng)稅到底是以成本價(jià)還是銷售價(jià)來(lái)算啊
贈(zèng)送商品屬于視同銷售,按銷售價(jià)格來(lái)的
沒(méi)有按照這種方法計(jì)算的,假如賬面收入是100萬(wàn),然后銷項(xiàng)稅這么做,100/1.13*0.13,而不是直接100*0.13
你說(shuō)的賬面收入是指主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?如果100是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是直接100*0.13=銷項(xiàng)稅的 100/1.13*0.13的前提是100為含稅價(jià)
那我們對(duì)外出售的價(jià)格可以說(shuō)是含稅價(jià)嗎?
你是在說(shuō)視同銷售的那個(gè)價(jià)格嗎?如果是的話,比如你之前售價(jià)是100,銷項(xiàng)稅是13,發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是113,那現(xiàn)在視同銷售的價(jià)格也是同樣的 至于對(duì)外出售的價(jià)格,一般我們和買方都是說(shuō)含稅價(jià),這個(gè)是可以的,就像買手機(jī),也是包含了手機(jī)的稅款,大家日常都是默認(rèn)價(jià)款是含稅了的
對(duì)啊,我想說(shuō)的就是這個(gè),我們對(duì)外出售的是含稅價(jià),假如某物品對(duì)外出售是3000元,這個(gè)物品我們現(xiàn)在贈(zèng)送,那這個(gè)贈(zèng)送的物品銷項(xiàng)稅就是3000/1.13*0.13,這個(gè)沒(méi)錯(cuò)吧
3000/1.13*0.13為銷項(xiàng)稅,理解是對(duì)的