同學(xué)你好 直接調(diào)增就可以了
您好!老師麻煩問一下我們公司老板把素偶有的車輛固定資產(chǎn)都是掛在其他公司的、這個一年多說有車輛的費用入賬在我們公司的、我一直給掛名法人說把營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍變更一下兩家公司簽訂車輛租賃合同說有的車輛費用就不會稅前調(diào)增了、掛名法人的一起是把這個公司從他名下轉(zhuǎn)走、但是現(xiàn)在沒有人愿意接受變更、所有的車子要買車輛保險了、人事部提交釘釘付款流程在我這里需要簽字、我們公司存在的風(fēng)險我已經(jīng)給老板和總經(jīng)理提了好多次他們不愿意做出改變我很難做事情、老師這個保險買了是入賬是不合規(guī)我怎么辦
老師好,公司有部分賬是白條入賬的,沒有發(fā)票的,想問一下老師有什么辦法把這白條入賬的費用清出來,以后匯算清繳時省時了,因為沒有做任何記錄在賬上面看不出需要調(diào)增多少了?
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時進(jìn)項稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行啊?關(guān)鍵現(xiàn)在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,我是一家運輸公司的內(nèi)賬會計,我公司是一般人,合伙制,其中一個老板他有13部運輸車,和另一個老板合伙組成一家運輸公司,他們合伙投資又買了9部車子。那個老板的車子他就稱為私車,有車的老板跑業(yè)務(wù),另一個老板兼出納,但不登賬,公司有一個公賬,一個私賬,私賬是兼出納的老板名字,與她個人的錢沒關(guān)聯(lián)。私賬里的錢都是公司的庫存現(xiàn)金,用于支付零星開支和沒有正規(guī)發(fā)票的支出。現(xiàn)在是這種情況,有車子的老板轉(zhuǎn)錢給出納,是私車維修費7800元和空調(diào)衍理費61380元,進(jìn)入私賬。這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?
老師您好,我今年收到一張車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議,就是把我們公司的車拿去抵債了,這張協(xié)議上的時間是2022年7月9日,但是我這之前的折舊都計提了,我現(xiàn)在做匯算清繳,能不能反結(jié)賬進(jìn)去把賬務(wù)調(diào)整下,我們的報表每個月申報的都沒有報,因為稅務(wù)局沒有核定上的,這樣行不行
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費,錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報年報時候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報工資時,離職時間填什么時候
老師你好入職時間是五月一日,個稅申報時間應(yīng)該是六月對嗎
老師,員工出差通行費發(fā)票抬頭是車牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會計分錄分別是啥
老師,我在申報增值稅的時候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會顯示出來不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計數(shù)去了,我想問下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會顯示在增值稅申報表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報,是直接手動把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢不到呢?
老師,請教下,收到保理費和支付保理費,銀行直接把貼息費扣了,支付保理費時開了一張專票,這兩筆分錄怎么寫
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現(xiàn)在是要把這輛車從固定資產(chǎn)里面調(diào)出去哦,調(diào)增是什么意思呢
如果我直接調(diào)整期初,那會直接影響所有年份的財務(wù)報表,這個方法應(yīng)該不可行
同學(xué)你好 就是賬上沖減固定資產(chǎn)和折舊的分錄 然后匯算清繳的時候按照沖減后的填寫
數(shù)據(jù)是直接填到期初的,沒有對應(yīng)的入賬分錄,所以現(xiàn)在我不知道怎么做沖減的分錄,老師能說一說具體的分錄嗎
同學(xué)你好 借累計折舊 貸費用科目 固定資產(chǎn)的入賬分錄也得原分錄負(fù)數(shù)紅沖