同學(xué),是不含稅價(jià)超過30萬,按1%征收增值稅
老師,增值稅小規(guī)模納稅人第一季度不是超了30萬額度嗎,然后就是按百分之一還是百分之三的不含稅銷售額來填寫報(bào)表呢
也就是說季度銷售額不超過45萬包括普票、專票和不開票的不含稅銷售額之和,如果三者的和超過45萬,全部都繳納增值稅,如果三者的和不超過45萬,只需專票繳納增值稅,普票和無票收入就不用繳納增值稅了,這樣理解對嗎?
小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨(dú)剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報(bào)享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規(guī)定,只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報(bào)繳納增值稅呢?????
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅?!崩蠋?,如果我們小規(guī)模一個(gè)月開10萬以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師普票含稅要是開了35萬 季度申報(bào)增值稅是按著全部銷售額額額百分之1征收嗎?也就是需要繳納增值稅 3398元
老師,新辦公司七月份做登記的稅務(wù),七月份需要報(bào)稅嗎,包含個(gè)稅
老師,權(quán)益凈利率保持不變,意思是股東權(quán)益和凈利潤都與收入保持同比增長嗎
老師,我們購進(jìn)的材料,客戶是個(gè)人的話,對方無法提供個(gè)人信息,我們怎么開票,這些客戶是通過對公賬戶的二維碼掃碼支付的,以及申報(bào)稅費(fèi)怎么申報(bào)?
電商企業(yè)平臺銷售收入20元,實(shí)際收款0.10元,其余19.90元由平臺補(bǔ)貼到企業(yè)(需要企業(yè)開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票),企業(yè)應(yīng)該怎么確認(rèn)收入?
老師,我6月雇傭得員工填報(bào)個(gè)稅申報(bào),他們一年不到6萬,是不用交稅得,但是他們得當(dāng)月得工資5000多,扣除減免費(fèi)用,需要交稅,員工不同意繳納,我怎么給改減免費(fèi)用60000元啊
請問:這道題,a,d有啥區(qū)別?
24年6月購進(jìn)按樹,但銷售時(shí)錯(cuò)誤開票為樹皮出售,而且已當(dāng)期抵扣了進(jìn)項(xiàng),請問現(xiàn)在應(yīng)如何處理?
老師 個(gè)稅經(jīng)營所得申報(bào)時(shí),收入總額包括營業(yè)外收入嗎?還是就填主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
老師,運(yùn)輸公司,成本不夠需要暫估成本,后面進(jìn)來發(fā)票,有沒有配比?這部分交印花稅嗎
以前做的會計(jì)分錄沒注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會計(jì)分錄怎么做
好的 謝謝
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快