您好,按照您的開(kāi)票那個(gè)稅率
老師您好,我公司是小規(guī)模,第四季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,小微企業(yè)免稅額只能按照百分之3的金額填寫(xiě),但實(shí)際今年是按百分之1計(jì)算并且免稅,按百分之1填寫(xiě)申報(bào)不了
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)不足30萬(wàn),百分之一的增值稅,但是增值稅申報(bào)表第10欄增值稅就顯示百分之三的增值稅額,做賬時(shí)怎么處理,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是按照百分之一算還是按照百分之三算?
老師,增值稅小規(guī)模納稅人第一季度不是超了30萬(wàn)額度嗎,然后就是按百分之一還是百分之三的不含稅銷(xiāo)售額來(lái)填寫(xiě)報(bào)表呢
小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票超45萬(wàn),增值稅申報(bào)表第一行,應(yīng)按照1%不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)還是3%不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)?
老師,小規(guī)模納稅人季度不含稅收入300萬(wàn),稅率百分之一,該怎么填寫(xiě)申報(bào)表,系統(tǒng)顯示的都是百分之三的征收率,實(shí)際稅額也是按百分之三
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷(xiāo)商,每個(gè)月會(huì)與廠(chǎng)家核銷(xiāo)幾筆費(fèi)用,核銷(xiāo)完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷(xiāo)嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來(lái)的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長(zhǎng)期債券是什么意思?大白話(huà)是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
如果稅率直接性是百分之一呢就不用填寫(xiě)減免表是嗎
您好,您都超過(guò)了,不需要減免了
什么,按百分之三繳納增值稅啊
您好,您發(fā)票上是1個(gè)點(diǎn)稅率,那么申報(bào)按照1個(gè)點(diǎn)去申報(bào)
假如您實(shí)在整不明白,那么把稅額整成要繳納的那個(gè)數(shù)
不是說(shuō)湖北省外減按百分之一繳納增值稅的嗎
您好,是的,那么直接填寫(xiě)進(jìn)去就可以了