風險是有的,第一,你們的利潤放大了, 第二,差價部分,經銷商沒有給你們開成本票
老師,我們是武漢的公司,一般納稅人。公司想做加油預付卡的中間商。我們從供應商A公司那以99元的價格購入油卡,再以100元的價格賣給客戶B公司,我們就賺個1元差價。供應商A公司和客戶B公司都不是加油站(估計也是中間商之類的)。請問供應商A公司怎么給我們開票,我們又怎么給客戶B公司開票呢?是開那種稅收分類編碼的發(fā)票最合適? 因為這種資金交易很快的,我們又該怎么做賬呢?
我們公司是一般納稅人的生產型企業(yè),有客戶買我們公司的貨,價格是不含稅的價格,不要發(fā)票,有些可能是當時買貨時不要發(fā)票,后來又要發(fā)票,針對于之前不開票的客戶后來又要發(fā)票,我們如果給他收開票的稅點,還有就是我們在供應商那買貨,有時也不要票,但后來因為進項發(fā)票不足,也需要進項票,但供應商會找我們單獨收稅點,我們給稅點大概幾個點合適。還有就是如果我們給客戶開發(fā)票,收幾個稅點合適,這個怎么算
老師,我想問下,我們跟客戶合作應收金額是4950元,然后有個中間商需要我們開6800元的發(fā)票,但是中間商又不愿意讓我們直接開6800元的發(fā)票,因為中間商賺的差價不能讓公司知道,但是他又要開著這個1850元的差價去另一家公司報銷,中間商就要求我們開4950元給客戶,然后再開個1850元給中間商,這個1850元發(fā)票對應的不會有收入到賬,這種情況要怎么處理啊
老師,我公司為貿易企業(yè),但是經銷商不是一般納稅人資質,現(xiàn)在我公司代經銷商給他的客戶開發(fā)票,因為我們給經銷商的價格與客戶之間的價格不一樣,存在差額,如果這個差額經銷商用來提貨,會不會有稅收風險?
老師,你好!請問一下我們公司是一般納稅人,我們之前銷售了貨物給客戶,貨款已經收了,貨物也已經發(fā)貨給客戶了。但是發(fā)票確還沒有開給客戶?,F(xiàn)在的問題是這個客戶公司已經注銷了,他們也沒有叫我們開發(fā)票,這樣的情況,我們該如何處理
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報的企業(yè)所得稅,是不是提交財務報表,企業(yè)所得稅匯算報表也會自動生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風險嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請問建筑企業(yè)收到甲方預付工程款時需要預交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項傭金和手續(xù)費,是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財務費用里面有銀行手續(xù)費,美團團購手續(xù)費,抖音手續(xù)費,是這幾項合計數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產生了中介費,這個也是不是傭金和手續(xù)費呢
累計居住滿183天的納稅人,海南公司的經營所得,法人分紅個人所得稅是不是最高15%
如果企業(yè)稅后公司法人分紅1千萬,需要交多少個人所得稅
老師好,我們公司買的固定資產房子,4月底付的全款,這個月開了全款發(fā)票(專票),并交了契稅。我4月底錄入固定資產時是按付款全額錄的,那我現(xiàn)在怎么調整固定資產的原值呢?
請問客戶公司以房子抵賬,對方公司為開發(fā)商,那么這個房子需要過戶到我們公司嗎,還是可以抵給我們公司,但我們公司可以直接過戶給個人,這個業(yè)務涉及繳納哪些稅,以100萬為例,需要繳納多少稅?
如果要做賬怎么做分錄比較好?稅收怎樣申報納稅比較好呢?謝謝老師
你這個就比較啰嗦了,因為你是幫經銷商做好事了,所有的稅負都增加到你的頭上了 增值稅繳的多,附加稅也跟著多,印花稅也多,企業(yè)所得稅也多。 你們這樣操作對你們公司不利啊。
但是差額部分,經銷商用來提貨了
經銷商提貨,你們是怎么做分錄