你好需要計算做好了發(fā)給你
某房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓一幢寫字樓取得收入1000萬元。已知該企業(yè)為取得土地使用權(quán)所支付的金額為50萬元,房地產(chǎn)開發(fā)成本為200萬元,房地產(chǎn)開發(fā)費用為40萬元,該企業(yè)沒有按房地產(chǎn)項目計算分攤銀行借款利息,該項目在省政府規(guī)定計征土地增值稅時房地產(chǎn)開發(fā)費用扣除比例按10%計算,轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金為60萬元。該公司應(yīng)繳納的土地增值稅應(yīng)為多少萬元,
某房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓一幢寫字樓取得收入1000萬元。已知該企業(yè)為取得土地使用權(quán)所支付的金額為50萬元,房地產(chǎn)開發(fā)成本為200萬元,房地產(chǎn)開發(fā)費用為40萬元,該企業(yè)沒有按房地產(chǎn)項目計算分攤銀行借款利息,該項目在省政府規(guī)定計征土地增值稅時房地產(chǎn)開發(fā)費用扣除比例按10%計算,轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金為60萬元。該公司應(yīng)繳納的土地增值稅應(yīng)為多少萬元,
某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為增值稅一般納稅人于2022年二月轉(zhuǎn)讓一棟寫字樓,取得收入1000萬元不含增值稅,該公司為取得土地使用權(quán)向政府部門支付的金額為50萬元,房地產(chǎn)開發(fā)的成本為200萬元,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批準扣除的房地產(chǎn)開發(fā)費用為40萬元,與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金為60萬元,一只土地增值稅的增值額未超過扣除項目金額50%的部分稅率為30%,速算扣除,一,該公司可以,收入中減除的扣除項目合計金額二計算,該公司在土地增值稅時的增值,綠,三計算,該公司轉(zhuǎn)讓寫字樓需要繳納的增值稅
2.某房地產(chǎn)公司2021年發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)轉(zhuǎn)讓一塊土地使用權(quán),取得收人600萬元,家得該土地使用權(quán)時支付金額400萬元,轉(zhuǎn)讓時發(fā)生相關(guān)費用5萬元。(2)簽訂一份寫字樓銷售銅,當年收到全部款項,共計20000萬元,該寫字樓經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核可以扣除的項目如下:開成本為5000萬元,繳納的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費為3000萬元,利息支出為150萬元(不能夠提供金融機構(gòu)的證明).相關(guān)稅金為1100萬元,其他費用為800萬元,加計扣除額為1600萬元(當政府規(guī)定開發(fā)費用的扣除比例為10%)。要求:(1)計算轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的土地增值稅稅額。(2)計算銷售寫字樓應(yīng)繳納的土地增值稅稅額。
2.某房地產(chǎn)公司2021年發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)轉(zhuǎn)讓一塊土地使用權(quán),取得收人600萬元,家得該土地使用權(quán)時支付金額400萬元,轉(zhuǎn)讓時發(fā)生相關(guān)費用5萬元。(2)簽訂一份寫字樓銷售銅,當年收到全部款項,共計20000萬元,該寫字樓經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核可以扣除的項目如下:開成本為5000萬元,繳納的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費為3000萬元,利息支出為150萬元(不能夠提供機構(gòu)的證明).相關(guān)稅金為1100萬元,其他費用為800萬元,加計扣除額為1600萬元(當政府規(guī)定開發(fā)費用的扣除比例為10%)。要求:(1)計算轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的土地增值稅稅額。(2)計算銷售寫字樓應(yīng)繳納的土地增值稅稅額。
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風險呢?
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
老師,我在兩個公司上班,都有申報個稅,然后前幾天稅務(wù)局有發(fā)信息給我,讓我只在一處減免費用5000,請問自然人扣繳端這個5000怎么去掉,我自己在其中一家公司扣款端里點了下這個5000沒反應(yīng)
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費由甲付給乙,乙需要開快遞費發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因為是乙付的錢
同一個員工兩家公司都有工資收入怎么申報
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個人所得稅嗎?
個體工商戶餐飲業(yè)開了增值稅發(fā)票,比如開了30000,這個需要交多少稅收?還是說沒有到起征點就不用交稅?
國有企業(yè)核定工資總額后應(yīng)該一次性計提還是按月平均計提?
好了嗎? 請問
1扣除項目合計是405 增值額是600-405=195 增值率是195/405*100%=48.15% 應(yīng)交土地增值稅195*30%=58.5萬元
2.7扣除項目合計是 3000+5000+1600+1100+800=11500 增值額是20000-11500=8500 增值率是8500/11500*100%=73.91% 應(yīng)交土地增值稅是 8500*40%-11500*5%=2825
賬面庫存過大 實際沒有庫存怎么調(diào)庫存商品? 開票進來已做抵扣 未開票出去 導致庫存商品過大
不好意思這個問題老師不熟悉