您好,同學(xué),是不需要改財(cái)務(wù)報(bào)表的
匯算清繳需要補(bǔ)稅2000元,那我還需要修改22年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
做23匯算清繳納稅增,還需要改22年的財(cái)務(wù)報(bào)表么
做23匯算清繳納稅增,還需要改22年的財(cái)務(wù)報(bào)表么?不需要改吧?那我的23年期初余額不是不連續(xù)了嗎?
22年暫估的成本10萬(wàn),23年匯算清繳前沒(méi)來(lái)票,要不要調(diào)增去年的財(cái)務(wù)報(bào)表再調(diào)增?還是怎么處理賬務(wù)和匯算清繳?
22年暫估的成本10萬(wàn),23年匯算清繳前沒(méi)來(lái)票,要不要調(diào)增去年的財(cái)務(wù)報(bào)表再調(diào)增?還是怎么處理賬務(wù)和匯算清繳?
公司前年申請(qǐng)下來(lái)的一筆貸款沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫(xiě)證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬(wàn),該設(shè)備賣(mài)給另一個(gè)公司5萬(wàn),但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我之前當(dāng)月租金水電費(fèi)出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當(dāng)月出當(dāng)月,水電4月掛其他應(yīng)付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費(fèi)用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應(yīng)商寫(xiě)到付,本來(lái)是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)錢(qián)給我,我怎么給回公司呢,我要寫(xiě)什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬(wàn),24年結(jié)算,應(yīng)該怎么記賬憑證
老師,公司注冊(cè)資本減資公示了,工商變更到第三步的時(shí)候提示:注冊(cè)資本和股東認(rèn)繳之和必須相等!也沒(méi)有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),沒(méi)有實(shí)繳。
融資租賃資產(chǎn)折舊填到匯算報(bào)表資產(chǎn)折舊表那列
你好老師清理的固定資產(chǎn)要填在匯算清繳哪個(gè)表上
那我23年期初余額不是不連續(xù)了么
同學(xué)你好,不需要改22年的財(cái)務(wù)報(bào)表了。你說(shuō)的不連續(xù)是指的什么情況呢,麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
22年度多計(jì)提了費(fèi)用23年沖回后計(jì)入以前年度損益調(diào)整. 借:以前年度損益調(diào)整 貸:費(fèi)用科目 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配﹣未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣做賬對(duì)么? 然后更正22年報(bào)表,在22匯算清繳時(shí)做調(diào)增
同學(xué)你好,22年度多計(jì)提了費(fèi)用23年沖回后計(jì)入以前年度損益調(diào)整. 借:以前年度損益調(diào)整 貸:費(fèi)用科目 這個(gè)應(yīng)該不對(duì),不應(yīng)該貸:費(fèi)用科目。
我想知道我應(yīng)該怎么做賬,需不需要改22年報(bào)表
同學(xué)你好,做賬時(shí),應(yīng)該借:以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款。再做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),負(fù)數(shù),貸:以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),這樣就不需要改2022年的報(bào)表了。
匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)有預(yù)警么?調(diào)增和改22年的賬哪種更可???
您好,同學(xué),匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,稅務(wù)系統(tǒng)不會(huì)有預(yù)警,除非您填報(bào)有誤,納稅調(diào)增可取