對的,是的,是這么做的。
你好,購買方專票已抵扣,申請了紅字信息表讓我司開具紅字發(fā)票,那是不是要對方寫情況說明和紅字信息表原件寄給我公司
老師,請教個問題:我公司購買材料,進項票未收到,但在當月進行認證抵扣了,幾個月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯了一個字,我開了紅字發(fā)票信息表,對方公司未開紅字發(fā)票,信息表次月又作廢了,所以做了進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對方答應開紅字發(fā)票給我,我在開紅字發(fā)票信息表時是選已抵扣還是選未抵扣?
我司11月開了10張專票開錯了,忘記當月作廢,發(fā)票未給購買方抵扣,12月紅沖需要購買方給我開紅字信息表嗎,還是我司可以直接紅沖呢
老師,銷售方給我們購買方開的增值稅專票,把我們公司的納稅識別號開錯了?,F(xiàn)在他們要求我們填紅字信息表。但是納稅識別號錯的,我們發(fā)票系統(tǒng)都沒得這張發(fā)票。能開給他們嗎
別人開給我司的住宿專票,我司是購買方,發(fā)票開錯了,但我司已抵扣了,是我司在稅控盤系統(tǒng)紅字信息表發(fā)給對方嗎?
現(xiàn)在公司基本停工了,廠房租出了一部分,房產(chǎn)稅按從租計征,還是從價+從租計征,怎么算
紙質(zhì)記賬憑證用多大尺寸是正常的
稅負稅負率是干嘛 明年做參考嗎?明年的收入和今年又不一樣
我怎么把*號之前的內(nèi)容去掉?主要后面的這些呢?
幫忙寫這個題目的分錄
機械租賃公司(一般納稅人)購入一臺融資租賃設備,收到融資租賃首付款稅率13%的專票,不含稅金額1000000元 稅額130000元,會計分錄怎樣做?
怎么計提工資,社保,個稅,個人社保?需要分開計提嗎
老師老板在公司操作一切,然后工資私發(fā),不報個稅,什么都不簽名,就是逃避責任嗎?前面一直個稅是0申報,他知道了不讓,然后就是非正常這個月,老師下個月怎么給他解正常,然后還按0申報給他報個稅
提單上面件數(shù)是555件,但是我們提交給稅務局下戶報關單只有135還有420件是另外一張報關單,我們提交資料的時候兩個報關單都要提交上去嗎?還是只要提交一個報關單?
誰能給我講明白這個原理,謝謝!