你好,是的,是這樣的
老師好!9月份認(rèn)證了62萬的進(jìn)項(xiàng)票,但是做成本時(shí)進(jìn)項(xiàng)只做了48萬,現(xiàn)在這筆進(jìn)項(xiàng)差額14萬要補(bǔ)做進(jìn)去,借方應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅14萬,貸方放什么科目呢
你好,7月開具20萬銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)7萬,但是8月初收到14萬進(jìn)項(xiàng),申報(bào)7月可否不交稅
軟件即征即退,如果本月銷項(xiàng)稅14萬,實(shí)際繳納14萬,無進(jìn)項(xiàng),那么請(qǐng)問,應(yīng)退稅額是多少?
請(qǐng)問老師,銷項(xiàng)稅額13萬,進(jìn)項(xiàng)稅額14萬,留1萬不抵扣,其他的全部抵扣,應(yīng)交增值稅稅額為0可以嗎?
老師,想問個(gè)問題,進(jìn)項(xiàng)不含稅金額700萬稅額91000,應(yīng)繳納稅額14萬,然后銷項(xiàng)不含稅金額500萬,預(yù)收74萬,問無票應(yīng)該懟多少錢
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄