你好; 是的; 按照收入的千分之五和發(fā)生額的 60%比例; 兩者取小值來稅前扣除的? ??
公司因生產經營發(fā)生的業(yè)務招待費,取得專票進項稅額不能抵扣,可以在企業(yè)所得稅稅前按照一定比例稅前扣除,那如果取得普票可以在稅前按照業(yè)務招待費稅前扣除比列扣除嗎?
老師,請問一下,公司由于業(yè)務招待發(fā)生的煙酒費用可以入賬嗎?可以按照業(yè)務招待費的扣除比例做稅前扣除嗎?
業(yè)務招待費按稅收規(guī)定的比例計算可稅前扣除的業(yè)務招待費限額?
甲企業(yè)20×6年度的計劃銷售額為2000萬元。請根據(jù)企業(yè)所得稅中對業(yè)務招待費的規(guī)定,計算當年允許稅前扣除的業(yè)務招待費的最高限額所對應的業(yè)務招待費發(fā)生額。
匯算清繳時填寫業(yè)務招待費賬載金額:9980.3,按實際發(fā)生業(yè)務招待費的60%的比例計算可稅前扣除的限額是5988.18,本納稅年度營業(yè)收入是2506768.94,按營業(yè)收入的5‰的比例計算可稅前扣除業(yè)務招待費限額為12533.84,那我們納稅調整是怎么做好呢?是納稅調減6545.66嗎?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務處理后,資產負債表中的固定資產清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務處理有誤呢?
在中級會計實務課程,第十九章 租賃中,出租人的應收融資租賃款的第五項內容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務相關的能開單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊的公司需年審嗎?
老師這題他給出了一個發(fā)放股利怎么去算利潤留存率?