你好,麻煩你截圖看一下的呢,或者你先核對(duì)一下數(shù)據(jù)
《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第19-20行。 強(qiáng)制 怎么回事?跳出來(lái)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第8列不等于對(duì)應(yīng)的彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬計(jì)算調(diào)整表第19列當(dāng)年待彌補(bǔ)不一致,這個(gè)是哪里出了問(wèn)題呢
老師,匯算清繳中:納稅調(diào)整后所得-548499.02,全申報(bào)時(shí)提示:年度納稅申報(bào)表A類(lèi)第21行彌補(bǔ)以前年度虧損=企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第9列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額?
老師您好,我申報(bào)時(shí)候提示調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhdhaswsvr002所屬應(yīng)用:核心征管后端,異常原因:1010030098000009保存敗!錯(cuò)誤原因:原因:《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表A106000》第2行至第11行“年度為2021”的第11列0不等于對(duì)應(yīng)的《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬計(jì)算調(diào)整表》第30列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額4979.6+第31列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額8年0+第32列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額10年0。這是問(wèn)題出在哪了?。恐x謝老師
從租和從價(jià)的房產(chǎn)稅分別是多久申報(bào)一次?
個(gè)稅申報(bào)時(shí)間和電子稅務(wù)局申報(bào)到期日是一致的嗎
現(xiàn)在,如果公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本是20萬(wàn)的話,是必須多長(zhǎng)時(shí)間讓股東轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)這個(gè)錢(qián)嗎?還是怎么弄?
增值稅申報(bào)延期22號(hào),購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅也是延期的嗎
請(qǐng)問(wèn)給員工交了社保,必須從公帳給員工發(fā)工資嗎?
24年6月出售了一個(gè)二手車(chē),6月前計(jì)提了折舊,后面就沒(méi)有,這個(gè)匯算清繳表格怎么填寫(xiě),飛機(jī)火車(chē)以外的運(yùn)輸工具資產(chǎn)原值還要填這個(gè)二手車(chē)嗎?
老師下午好,請(qǐng)問(wèn) 土地復(fù)墾項(xiàng)目,人材機(jī)比例是多少呢
老師,印花稅的計(jì)稅金額是不含稅的進(jìn)項(xiàng)金額加不含稅的銷(xiāo)項(xiàng)金額之和嗎,比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不含稅金額是1000,不含稅的銷(xiāo)項(xiàng)金額是2000,那是按照3000乘以印花稅的稅率嗎
老師,園林修剪稅率按9還是6
匯算清繳時(shí),固定資產(chǎn)原值是用期末數(shù),還是期初數(shù)?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
數(shù)據(jù)是合適的呀