您好 請問貨的金額跟付款金額一致嗎

貨沒到、票也沒到,但是預付了貨款。如果有這種情況,做賬借:預付賬款/應付賬款--某供貨商 ?貸:銀行存款 ?(應付賬款和預付賬款可以只用一個科目,應付賬款如果是貸方余額表示應付賬款,借方余額則表示預付的貨款。預付賬款則相反。如果兩個科目都使用最好了。) ???等發(fā)票、貨物到,做入庫,沖應付賬款/預付賬款。借:庫存商品 ?貸:預付賬款/應付賬款-某供貨商。 這樣通過查看“應付賬款、預付賬款”明細賬,就能知道誰家的貨物還沒到,是否已經(jīng)付款。也能看誰家的發(fā)票還沒到。 老師,這樣做對嗎?
老師,公司購買商品驗收入庫并取得了發(fā)票,目前只支付了對方一部分款,開先已經(jīng)為其設置了預付賬款科目,現(xiàn)在用預付賬款科目代替應付賬款科目,會計分錄是這樣寫的嗎? 借庫存商品 100000 應交稅費_應交增值稅(進項)20000 貸銀行存款 80000 預付賬款 40000 貸月
老師,公司購進貨物,當月付款到貨當月收到對方發(fā)票,還需要通過預付賬款科目核算嗎?還是直接入庫存商品科目?
老師,請問:新的貿(mào)易公司當月有入庫出有出庫,均未收到 發(fā)票也沒開銷售發(fā)票出去,當月做了:借 庫存商品,貸 應付賬款 。借 發(fā)出商品 貸庫存商品。下月才能收到購貨發(fā)票,同樣也是下月才開銷售發(fā)票,這種情況 入庫和銷售當月還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,7月收到貨物(可直接銷售的商品)并入庫沒收到發(fā)票,做賬:借庫存 商品,貸 應付賬款-應付暫估,這樣就可以了嗎?還需要做別的嗎
老師,對公賬戶毎筆交易的手續(xù)費是每次憑證一起做?還是月底一次性一張憑證合計做?
一般納稅人報表上得上期留抵和賬上什么科目核對
老師,下邊是我們公司的經(jīng)營范圍,可以開發(fā)票里邊的這個項目么?
老師我們是貨運代理公司,上游車隊開過來的票是9個點,那我們是不是也要開9個點出去,如果其中有些費用,稅法上是允許開6個點的,但車隊統(tǒng)一是以運輸費形式開給我們,全部9個點,那我們是不是也必須開9個點?
老師你好請問:公司23年開票接近兩百萬,所屬期23年11月和12月才開始申報工資,這兩月工資申報一模一樣如圖共64.8萬。沒買社保沒走公戶對稅局說的是現(xiàn)金發(fā)工資,稅局專管員說要部分工資要調(diào)增,讓我們準備勞動合同等證明工資真實性來反駁他的質(zhì)疑,這個應該如何處理好呢?
來事,A合伙人投資100萬,B合伙人投資100萬,C合伙人投資100萬,D合伙人投資100萬。合伙成立一個合伙公司。這個合伙公司用400萬投資E股份有限公司,由于A合伙人出事了。想撤資。所以從合伙公司從E股份有限公司撤回A合伙人25%的份額,撤回120萬。然后A再從合伙企業(yè)撤資。這寫操作都涉及哪些稅。按哪些稅目交稅。
一般納稅人輔導期管理設置是由辦稅廳操作還是稅源單位稅收管理員操作呢
老師 問一下,我們這個月11.1號開始變?yōu)橐话慵{稅人,我們十月份還沒付款的業(yè)務,能讓供應商開專票嗎?
你好老師,受益人備案在哪里備案呢,怎么操作呢
管家婆工貿(mào)版T3 BOM單設置了耗用量,實際領用只能按設置的耗用量來領嗎?如是實際耗用與設置的不一致怎么處理,請樸老師幫忙解答
大部分情況一致。有時候也會發(fā)生上月有預付部分貨款,本月付尾款,發(fā)票本月全額開具的情況。
不一致的情況下需要通過預付賬款科目核算 一致的話 可以直接計入庫存商品
老師,再請教下,所有的采購貨物都通過預付賬款核算,不管該筆業(yè)務有沒有跨月(包括當月采購當月付款當月開票的情況),全部都走預付賬款歸集核算,是不是可以清晰的看到公司和所有業(yè)務往來單位的業(yè)務明細?這么做有沒有必要?
先付款后收貨 用預付賬款科目 先收貨后付款 用應付帳款科目 是可以清晰的看到公司和所有業(yè)務往來單位的業(yè)務明細 一般單位都是這樣賬務處理的
好的,收到,謝謝老師!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問