你好,匯算清繳時發(fā)現(xiàn),工資少計提了4293,就需要補做計提處理?
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)以前暫估的成本少(發(fā)票已回)了或者是多了,在申報表上如何調(diào)整?
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)以前暫估的成本少(發(fā)票已回)了或者是多了,在申報表上如何調(diào)整?
企業(yè)匯算清繳多計提的工資,已經(jīng)調(diào)增了,賬上還有多計提的應付職工薪酬,如何做賬調(diào)整呢
21年工資計提多了也發(fā)放了,報21年匯算清繳時沒調(diào)減,22年現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么做,需要更正21年匯算清繳嗎?還是明年報22年匯算清繳時調(diào)整
匯算清繳時候,工資調(diào)增,是因為多計提了工資,并且在匯算清繳時候沒有發(fā)放。 那賬務如何處理,是否調(diào)整以前年度損益?
老師,對方開的專票我們抵扣了,在電子稅務局對方還能紅沖嗎,需要我們同意嗎
1、現(xiàn)代服務*免耕施肥;現(xiàn)代服務*沙漠化土地治理勞務費;現(xiàn)代服務*退化草原改良機耕費 2、建筑服務*退化草原修復;建筑服務*黑土坡治理;建筑服務*毒雜草質(zhì)量。老師我例舉的這兩大類六小類印花稅如何申報?
您好啊,想咨詢一下一個問題的,那個有家旅游投資發(fā)展有限公司,是國有企業(yè),然后他們有旅游區(qū),旅游區(qū)有門票,餐飲,多種娛樂項目收入都是按分開類別計入收入的,現(xiàn)在因都是無票收入,我們想從稅務局申請定額發(fā)票可以嗎,然后定額發(fā)票一般是如何的,他們每個類別的價格都不一樣,
老師,偶爾一次拆裝環(huán)保設備,人工是外面勞務人員,那成本怎么做?沒有工資,沒有發(fā)票!
去年5月份開進來的進項票,這個月做認證抵扣怎么認證不了啊,
我們的主營業(yè)務是賣汽車,我們售后租回的車又租出去,賬務處理?
老師,實操中研發(fā)費用的加計扣除稅務局會卡的很嚴嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費用的加計扣除?研發(fā)費用的加計扣除實操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費用的加計扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報的,成本和費用加起來一共25萬,但是工資薪金那他一共申報了30多萬,按他申報個稅填,他申報了30多萬,但是成本費用他做了25萬,對不上,要是按成本費用填職工薪酬那,和個稅申報又對不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費用填,第二行按申報的個稅填,個稅申報那可以說是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒有業(yè)務往來,基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個分錄怎么做?一筆借款一筆還款?